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請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預申報外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗簽失敗不能繼續(xù)申報”,我的電腦上個月末故障,系統(tǒng)重裝,會不會有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報時也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認收入么,是不是申請退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進項票,報關(guān)單是三月初的,那我申報出口退稅是不是4月報3月稅的時候才能申報 ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營地址變更,稅務說變更完稅務后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請了雙號并行后三個月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務機關(guān)把老業(yè)務一起申報退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
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2021-10-11
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報明細表(20132.74)不符 提示? 這個一般是什么原因?qū)е碌模啃枰趺刺幚恚?/span>
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2020-11-09
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務已處理,出口退稅已審報,稅務報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
老師你好,請問4月份的的稅款已申報完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個正確嗎?還有是美元匯率是應該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達通全部代辦,每月怎么申報增值稅?
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2019-08-11
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國家或者地區(qū)的進口貨物。 A. 最惠國稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應稅消費品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉???
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2019-06-23
我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
我們單位有一批出口退貨,在7月時開了一份未退稅(已補稅)證明。我在申報6月出口時做了紅沖,沖抵了當期的退稅額。但忘記未退稅(已補稅)證明,有一欄寫的是沖減所屬期,選了7月,這樣我這月做0申報時,就提示還需要紅沖這筆退稅款。如何更正?
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2020-08-17
生產(chǎn)型企業(yè)做出口免抵退稅時,必須要有出口的銷項發(fā)票嗎
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2021-06-30
外貿(mào)企業(yè),出口收入應是免稅銷售額,還是免、抵、退出口銷售額
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2018-04-17
我公司十月份開始出口,附加稅零申報,十一份退稅了,附加稅可不可以零申報,不能怎報
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2018-12-09
“新辦的自營出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務發(fā)生之日起,12個月內(nèi)的出口業(yè)務不計算當期應退稅額,當期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個政策我看了不是很明白, 是說首筆出口業(yè)務發(fā)生之日起,12個月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。 還是說這12個月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項稅額部分)
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2019-11-23
生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進行申報,還是直接按照免稅進行申報?如果按照免稅是依據(jù)什么來的?
1/1513
2022-06-27
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
3/2521
2017-05-19
老師,請問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請問申報5月份增值稅的時候,附表一的這個免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動生產(chǎn)的?
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2020-06-05