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擎天出口退稅申報,明細錄入?yún)R率怎么設(shè)置成每月1號匯率,因為我申報時,系統(tǒng)是按當(dāng)天匯率自動帶出的,如果我手動修改明細錄入,那么他的美元金額也跟著改變,怎么辦呢?
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2023-03-14
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅形成跨大類,后放棄退稅,開個負數(shù)發(fā)票,做出口退稅單證不齊出口沖減反正齊全出口沖減后提示被沖減數(shù)據(jù)不在審核通過歷史庫或者本批次審核數(shù)據(jù)中,怎么處理
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2020-07-04
軟件產(chǎn)品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產(chǎn)品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達通全部代辦,每月怎么申報增值稅?
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2019-08-11
出口貨物收匯是什么意思?今年開始出口免抵退稅無需申請延期申報只要具備關(guān)稅完稅證明和電子普通發(fā)票等資料就可以了嗎?不受4月申報期限制嗎
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2020-03-07
稅務(wù)事項通知書 加明細,在哪申請
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2017-02-17
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報,稅務(wù)報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上應(yīng)補退稅金額和申請退稅時系統(tǒng)自動帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
老師,有個問題,請教下:我們企業(yè)因為當(dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因為是以前年度的),這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
生產(chǎn)型企業(yè)做出口免抵退稅時,必須要有出口的銷項發(fā)票嗎
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2021-06-30
外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)是免稅銷售額,還是免、抵、退出口銷售額
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2018-04-17
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報明細表(20132.74)不符 提示? 這個一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國家或者地區(qū)的進口貨物。 A. 最惠國稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
生產(chǎn)企業(yè),12月份出口200萬,暫未申報退稅。打算3月初申報退稅。2月份有進項稅額。要怎么操作?2月份沒有內(nèi)銷。
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2019-02-24
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉?。?/span>
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2019-06-23
我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
我們單位有一批出口退貨,在7月時開了一份未退稅(已補稅)證明。我在申報6月出口時做了紅沖,沖抵了當(dāng)期的退稅額。但忘記未退稅(已補稅)證明,有一欄寫的是沖減所屬期,選了7月,這樣我這月做0申報時,就提示還需要紅沖這筆退稅款。如何更正?
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2020-08-17