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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在做增值稅申報(bào)時(shí),主表第一欄<按適用稅率征稅銷售額>,包不包含出口銷售額?
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2019-09-07
是先做日常申報(bào)增值稅還是先做生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
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2016-08-11
出口企業(yè)報(bào)關(guān)單申報(bào)為CIF,我們開出口發(fā)票申報(bào)免稅銷售額是按照?qǐng)?bào)關(guān)單上面的金額嗎?
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2022-09-07
老師您好,貨物正常報(bào)關(guān)出口,有收匯,但是供應(yīng)商開來的是普通發(fā)票,我們可以做增值稅免稅申報(bào)嗎?我們不進(jìn)行出口退稅,但是報(bào)關(guān)單一直在那我們需要做什么操作?
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2022-05-30
老師,出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取數(shù)據(jù)是顯示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì),只顯示了17位,但是系統(tǒng)下面的納稅人識(shí)別號(hào)沒有錯(cuò),為什么導(dǎo)出來就錯(cuò)了?
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2019-08-07
出口企業(yè)進(jìn)口和國內(nèi)購原材料需要出口和內(nèi)銷,請(qǐng)問稅務(wù)這塊怎么處理
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2023-03-15
公司是小規(guī)模企業(yè),沒有進(jìn)出口權(quán)。委托浙江一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司出口,為什么他們要自己做免稅申報(bào)呢?
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2017-03-11
請(qǐng)問現(xiàn)在辦理出口征稅率 是多少,退稅率是多少?
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2019-08-20
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的區(qū)別在哪里?怎么確認(rèn)當(dāng)期收入??jī)烧叩臅?huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-04-15
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還是出現(xiàn)留抵稅額
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2019-05-18
老師,請(qǐng)問,辭退的員工,她之前月份欠公司保險(xiǎn)個(gè)人部分的錢沒給,公司不要了,這個(gè)分錄如何走賬?是走營業(yè)外支出么?還是管理費(fèi)用里的辭退福利?
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2022-06-30
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
請(qǐng)教老師:我們公司是紡織行業(yè)出口退稅企業(yè),可以申請(qǐng)留抵退稅嗎?
1/399
2023-03-22
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額是按當(dāng)月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的出口銷售額的征退稅差額填
1/1482
2017-12-22
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購商品的話是不是只能申請(qǐng)免稅?
1/1996
2018-07-23
我們出口樣品不收匯并報(bào)關(guān)的,進(jìn)行免稅處理。。會(huì)計(jì)分錄怎么操作 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
1/1911
2018-11-21
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來,那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17