收到?jīng)]有發(fā)票的賠償款,是先記其他應(yīng)付款,收到后沖減其他應(yīng)付嗎?還是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-05-19
我廠掛了一筆其他應(yīng)付款-未付廠房租金,現(xiàn)在想結(jié)平,但又不會(huì)實(shí)際支付金錢,老板說(shuō)不能一直掛數(shù)了,如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那等于之前做的都是白做了,請(qǐng)問有么辦法處理這筆款,老細(xì)意思系如果清盤⑤做這數(shù)如何處理
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2020-07-20
水利建設(shè)專項(xiàng)收入其他專項(xiàng)收入計(jì)到
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2020-04-20
包裝物的收入是屬于其他業(yè)務(wù)收入么
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2018-10-10
本來(lái)對(duì)方公司欠公稅金費(fèi)用,賬是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在對(duì)方給公司的業(yè)務(wù)開票,應(yīng)該怎么做賬,可以直接從其他應(yīng)收款抵嗎?要怎么做分錄呢?
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2019-03-25
老師,這講的是不要借員工款,借款的話,會(huì)設(shè)其他應(yīng)收款—XX員工,這個(gè)分錄容易被稅務(wù)嚴(yán)查。但是員工借支差旅費(fèi)也是這個(gè)分錄。
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2020-02-14
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款10月份是2045960元,但是到了11月成了負(fù)數(shù)了,導(dǎo)致下面的資產(chǎn)總額不平。
11月的借方3128800貸方6850000
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2021-01-20
三年房租已付,沒發(fā)票以后也取不了發(fā)票了 ,做到其他應(yīng)收款科目去了,那這樣還要每月攤銷嗎?怎么做憑證?
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2017-04-17
老師,我公司有些人員不放工資,但公司為其購(gòu)買社保+公積金(全部公司出錢),這種情況依照工資表計(jì)入其他應(yīng)收款-公積金科目的金額,實(shí)際繳費(fèi)總額除以二得出的結(jié)果不一致,這個(gè)科目不能沖平,請(qǐng)問公積金與社保方面的賬務(wù)怎么處理?
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2019-09-21
老師,我這邊是從今年5月份開始建賬,公司在這之前已經(jīng)經(jīng)營(yíng)2年多,現(xiàn)在工程師才來(lái)報(bào)銷16年的費(fèi)用,里面包括購(gòu)買的一下原材料,不過(guò)這些實(shí)際都是16年已經(jīng)用完,而且產(chǎn)品也都之前銷售出去了,我應(yīng)該怎樣去記賬,工程師之前都是借支的,借支我是記在其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在報(bào)銷沖借支,就是借方原料我不知道該怎么做賬
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2017-07-31
公司2年租辦公室副房租時(shí) 當(dāng)時(shí)做其他應(yīng)收款處理 現(xiàn)在收到發(fā)票該怎么處理
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2018-03-13
老師,因?yàn)槲壹夜粳F(xiàn)在才剛剛開始設(shè)置科目,想設(shè)置好一點(diǎn),簡(jiǎn)單明了一點(diǎn),重心是不想把科目分的太散大多,像其他應(yīng)收款,發(fā)生的業(yè)務(wù)肯定為有公司的代收、借款、倍償款、保證金、個(gè)人借款、公司借款之類的,我本來(lái)想設(shè)置為,單位的,可是又有個(gè)人的,現(xiàn)在不知道怎么辦好
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2018-03-07
老師請(qǐng)問一下,我12月預(yù)支2萬(wàn)工資給張?jiān)?,我做的是其他?yīng)收款,一月我要付工資,預(yù)支2萬(wàn)怎么做憑證。
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2020-02-22
個(gè)人借款的報(bào)銷單!總共花了兩千多!五百定金已付!外賬500走的其他應(yīng)收款!但是這個(gè)10月份做內(nèi)賬了!外賬就掛著其他應(yīng)收款500!我能用復(fù)印件做外賬!去沖其他應(yīng)收款么??
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2020-12-11
老師,我們單位去年支付的土地款,因?yàn)槟承┰颍恋厥掷m(xù)合同不動(dòng)產(chǎn)證沒有下來(lái),目前是臨時(shí)用地,那么我去年這筆費(fèi)用記到了其他應(yīng)收款,但是土地的兩三年才能下來(lái),那么我賬上一直掛的這筆費(fèi)用,該怎么辦呢,有影響嗎
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2020-04-02
老師,請(qǐng)問金蝶的資產(chǎn)負(fù)債表要修改公式,在哪里修改?比如:其他應(yīng)收款期初數(shù)=ACCT(1132,C,,0,1,1,)+ACCT(1221,C,,0,1,1,)-ACCT(1231.001,C,,0,1,1,)-ACCT(1231.002,C,,0,0,0,)+ACCT(1131,C,,0,1,1,)。這一段公式能詳細(xì)解說(shuō)一下嗎?也請(qǐng)以【其他應(yīng)收款】期初數(shù)舉個(gè)例子。即它的設(shè)置的流程。
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2021-03-07
其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅是怎么來(lái)的?還有其他應(yīng)收款-待抵扣稅金是怎么來(lái)的呢?
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2018-04-23
老師,你好,我們是施工單位,請(qǐng)問老師工地工人借款,用的是其他應(yīng)收款,還款用費(fèi)用票據(jù)沖賬,并且還有余額,可當(dāng)時(shí)我們項(xiàng)目上沒有錢了,支付不了,該怎么做分錄了?
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2016-12-02
老師你好,員工3月底離職,4月份產(chǎn)生的自己和公司的社保費(fèi)都在3月份扣減了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-社保 正好錯(cuò)4月份公司和個(gè)人部分 ,要怎么調(diào)整?
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2020-09-22
借個(gè)人10萬(wàn),這個(gè)個(gè)人不是公司員工,做分錄時(shí),因?yàn)槠渌麘?yīng)收款1221已經(jīng)使用,無(wú)法新增122101,怎么辦,或者可以別的科目嗎
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2020-05-29
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