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2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。會計分錄中借方原材料19930和進項稅額3340的數(shù)字如何得來的?
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2015-10-09
以含稅價簽的合同:約定售價為200+200*16%=232萬元,原毛利為100萬元,應納增值稅為32-16=16萬元;稅率調(diào)整后毛利為205.3-100=105.3萬元,應納增值稅為銷項稅額26.69-16=10.69萬元。 這個205.3是怎么來的?
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2019-03-20
經(jīng)濟業(yè)務 2020年04月01日,北京科云股份有限公司向北京佳美股份有限公司銷售辦公來1000 張,不含稅價500元/張,增值稅稅率為17%,開具增值稅專用發(fā)票,貨款已通過銀行 轉賬收論
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2023-11-21
3.某二手車經(jīng)銷企業(yè), 2023 年 12 月銷售其收購的一批二手車, 取得含增值稅銷售額 100.5 萬元, 該業(yè) 務適用征收率征稅,該筆業(yè)務應繳納的增值稅為( )。 A.0.50 萬元 B.1.95 萬元 C.1.97 萬元 D.2.93 萬元
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2024-02-05
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題我應該怎么做分錄才好,保證原材料不虛增
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2022-04-14
一般納稅人稅負率比如說控制在1%,那是指單獨的增值稅稅負率1%還是只所得稅稅負率加上增值稅稅負率加上營業(yè)稅稅負率總體的稅負率控制在1%呢
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2019-12-04
比如勞務公司,承接建筑公司5萬㎡,不含稅價370元/㎡,含稅價400元/㎡。我接了含稅價,總價2000萬,比不含稅多了150萬。甲方要求提供70%1400萬10點的增值稅票,30%600萬的3點增值稅票。問題一怎么開這個票給甲方,成本多少?問題二勞務公司要交哪些稅,成本多少?問題三如何判斷這150萬含稅價是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務,2020年8月有關經(jīng)濟業(yè) 務如下: (1)購進辦公用小汽車1部,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 34000元;購 進貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為45000元。 (2)購進職工宿舍用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為9000元。 (3)提供貨物運輸服務,取得含增值稅價款1308000元。同時收取保價費2180 7t (4)提供貨物裝卸搬運服務,取得含增值稅價款31800元,因損壞所搬運貨物, 向容戶支付賠償款6200元。 (5)提供貨物倉儲服務,取得含增值稅價款 106000元,另外收取貨物逾期保管 費21200元。 已知:交通運輸服務增值稅稅率為9%,物流輔助服務增值稅稅率為6%,上期留 抵增值稅稅額7800元。
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2023-10-11
老師,為什么增值率高的適合小規(guī)模納稅人,而增值率低的適合一般納稅人
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2020-06-05
消費稅大部分都應該要繳納增值稅 增值稅大部分含消費稅 這對嗎?老師
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2016-12-26
這個不包括增值稅稅款的意思是,計稅金額是不含增值稅這個金額是嗎
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2022-09-20
增值稅一般納稅人取得的普票是按照含稅的價格入到主營業(yè)務成本吧?那個增值稅不能抵扣的, 是按照含稅價格一起錄成本沒錯吧
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2024-07-11
甲企業(yè)將一座2020年七月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅十萬元
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2022-10-11
建筑安裝企業(yè)增值稅的計稅依據(jù)是不含稅收入嗎,印花稅的計稅依據(jù)和增值稅的計稅依據(jù)一樣嗎,是不是都是不含稅收入為依據(jù)
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2019-09-09
某公司上月增值稅無留底,本月采購材料1000萬(不含稅),貨已到款已清,材料計價為實際價。內(nèi)銷500萬(不含稅),款未收。出口折合人民幣400萬(FOB)款未到,單證已全,退稅已經(jīng)入帳。退稅率17%。為一般納稅人。分錄怎么做   
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2019-04-11
老師,像超市這種預售卡,開票給單位的時候稅率是沒有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開1000的,那賬上在這個時候是不確認收入的,可發(fā)票開了1000,增值稅申報的時候那里的收入確包含了這1000,那應該怎么做呢?
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2021-11-07
老師好,關于轉讓交易性金融資產(chǎn)應交增值稅,是用出售價?買入價嗎然后乘以稅率嗎?這里的買入價包含應付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購入時120(包含應付現(xiàn)金股5)此時是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
老師,問下,假如我們是一般納稅人,我進價是不含稅是100元,開具了3%專票給我們。然后我們賣出去不含稅的價也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣多少,才不會虧本
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2021-06-24
比如這個本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細賬,那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎?
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2021-03-16
財管里面,說的可持續(xù)增長率,永續(xù)增長率,是稅前的口徑還是稅后的口徑呢
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2023-08-22