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老師,有機(jī)肥免增值稅稅申報(bào)。這個(gè)月填寫時(shí)減免額申報(bào)明細(xì)通過(guò)不了,提示如下,這個(gè)減免備案不是一次性備案,還有按年報(bào)嗎?
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2019-12-15
賣牛羊肉的是免增值稅的,開發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里?
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2022-01-18
老師,20行小微企業(yè)免稅額是用小微企業(yè)免稅銷售額8584.24×0.03計(jì)算嗎?這個(gè)免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個(gè)銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
老師,小規(guī)模疫情期間免增值稅等疫情期間結(jié)束不免,3月1日至5月31日由3%降到1%這個(gè)是不指免增值稅以外的小規(guī)模行業(yè)?
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2020-03-29
請(qǐng)問(wèn)研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅的計(jì)算公式?享受研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額和研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅的區(qū)別
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2020-02-20
我們公司是小規(guī)模,從供應(yīng)商購(gòu)入大米,再售賣出去,屬于農(nóng)產(chǎn)品免稅的嗎?(如果不免稅,那請(qǐng)問(wèn)大米售賣具體什么情況下免稅?)謝謝
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2019-10-11
老師,我是一般納稅人,然后現(xiàn)在想開白酒糟的發(fā)票出去,我的進(jìn)項(xiàng)是免稅,白酒糟現(xiàn)在有一個(gè)免稅的,請(qǐng)問(wèn)我能夠開免稅的出去嗎
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2022-02-10
請(qǐng)問(wèn)老師,疫情期間交通運(yùn)輸業(yè)免稅呢,但是我們發(fā)票稅率那塊填免稅呢?還是填百分之1的稅率,等交稅的時(shí)候減免就可以了呢?
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2020-07-22
小規(guī)模納稅人,季銷售額30萬(wàn)以內(nèi),免征增值稅,城建稅是減半征收嗎?教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加是免征嗎?印花稅也是免征嗎?
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2020-06-05
提示 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。
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2020-01-05
我剛來(lái),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)稅務(wù)局說(shuō)的疫情期間免稅,開普票我這個(gè)怎么開啊,開發(fā)票上稅率有免稅字樣的嗎,沒(méi)聽過(guò)啊,稅務(wù)局說(shuō)點(diǎn)免稅
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2020-02-26
小微企業(yè),免交營(yíng)業(yè)稅和增值稅,堤防費(fèi)和印花稅免交嗎?是不是即使?fàn)I業(yè)稅和增值稅及附加稅都免交,堤防費(fèi)和印花稅也要交?
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2015-08-07
老師,金稅盤我在開具農(nóng)藥的時(shí)候是免稅,我應(yīng)該如何賦碼,稅率那點(diǎn)是:免稅兩個(gè)字呢,如果把免稅的開成啦稅率為0%的有影響嗎
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2020-06-03
老師,20年退役士兵減免增值稅,有的做到營(yíng)業(yè)外收入了,有的做到增值稅減免稅里了,這個(gè)退役士兵減免稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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2021-01-14
湖北的老師幫忙回答下,湖北現(xiàn)在小規(guī)模每個(gè)季度多少額度內(nèi)免稅,免的是增值稅和附加稅,所得稅免了沒(méi),開票稅率是怎樣的
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2023-04-18
先免抵退申報(bào),增值稅申報(bào)主表上的15項(xiàng)免、抵、退應(yīng)退稅額就會(huì)自動(dòng)出來(lái)是吧?沒(méi)有免抵退申報(bào),這里系統(tǒng)默認(rèn)為0,不能手動(dòng)填寫
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2020-05-12
老師,請(qǐng)問(wèn)今年小規(guī)模免交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),那免交的稅款,需要計(jì)入收入,繳納企業(yè)所得稅嗎?具體分錄怎么做?從計(jì)提到免交呢?
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2021-10-18
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)方面有些水果蔬菜流通環(huán)節(jié)也是免稅的,例如有其他不能免稅的貨物開票可以既開免稅的發(fā)票和有稅率的發(fā)票嗎
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2025-04-04
老師,您好,小規(guī)模企業(yè)在前3個(gè)季度所開發(fā)票增值稅都按政策減免了,并且減免增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免,在第4個(gè)季度開票超出減免規(guī)定,那么前三個(gè)季度的減免增值稅怎么做賬補(bǔ)交增值稅呢,謝謝
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2018-01-07
您好老師,之前已在出口退稅申報(bào)免抵退收入的但未做收齊,現(xiàn)在轉(zhuǎn)免稅收入,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中免抵退收入里減去這部分免稅金額,如果本月出口退稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)未做收齊或者收齊金額小于轉(zhuǎn)做免稅的這部分金額可以嗎?
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2019-05-13