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請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),利潤(rùn)總額35000.在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里該怎樣填寫?
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2020-01-15
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)虧損免年度所得稅,年度匯算還需要填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)的扣除數(shù)嗎?
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2022-04-08
老師,請(qǐng)教一下,核定征收的個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅收入有沒(méi)說(shuō)季度18萬(wàn)以內(nèi)是免征的
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2021-12-23
申請(qǐng)雙軟的所得稅兩免三減半的稅收優(yōu)惠,是從企業(yè)成立開(kāi)始算還是申請(qǐng)雙軟后開(kāi)始
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2019-03-06
現(xiàn)在小規(guī)格賬務(wù)處理 那些要求 多少萬(wàn)免稅 附加稅是哪些多少稅率 所得稅是多少減半?
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2019-04-01
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的情況下,增值稅免交,地稅的附加稅和印花稅所得稅還需要繳納嗎?
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2019-01-11
快要年底了,國(guó)稅規(guī)定企業(yè)年應(yīng)納所得額大于10萬(wàn)小于30萬(wàn)企業(yè)所得稅減免5%,小于10萬(wàn)企業(yè)所得稅減免15%,我們企業(yè)目前還在享受減免15%的優(yōu)惠,可是手頭的抵扣聯(lián)很多快要過(guò)期了,如果我在今年年底前把這些過(guò)期的發(fā)票都拿去抵扣了就得開(kāi)一定額度的發(fā)票,那么金額就大于10萬(wàn)就只能享受減免5%的優(yōu)惠,如果那些抵扣聯(lián)不抵扣,直接拿去做賬,這樣妥么?我該選擇繼續(xù)開(kāi)票好呢?還是不開(kāi)票,讓那些抵扣聯(lián)過(guò)期不抵扣?
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2014-11-22
甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額1000萬(wàn),所得稅稅率 25%,會(huì)計(jì)與稅法有下列差異(假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負(fù)債無(wú)期初余額): (1) 年初開(kāi)始計(jì)提折1日的設(shè)備,原價(jià)300萬(wàn),會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法按S年折舊日,稅法規(guī)定直線法按6年折舊,凈殘值均為4%; (2) 年初購(gòu)入隨時(shí)變現(xiàn)股票成本80萬(wàn)元,年末公允 價(jià)100萬(wàn); (3) 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬(wàn); (4)年初面值購(gòu)入到期還本付;息國(guó)債投資100萬(wàn),年利率3%,作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求: (1) 計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負(fù)債、所得 稅費(fèi)用,并作相關(guān)分錄。 (3) 分析對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和利潤(rùn)的影響結(jié)果
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2023-03-30
查賬征收小規(guī)模的個(gè)體工商戶,每月要報(bào)送個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,是不是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)3萬(wàn)就免稅?增值稅的起征點(diǎn)是多少呢?另外,如果雇傭了工人,是不是每月還要報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅?
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2019-01-28
軟件研發(fā)企業(yè),公司企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)能把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的費(fèi)用做到賬務(wù)處理去嗎?這樣企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)不會(huì)涉及退稅。專管員說(shuō)企業(yè)所得稅退稅是需要查賬的,怎么能盡量避免查賬呢?
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2019-01-11
股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅申報(bào)溫馨提示: 請(qǐng)您如實(shí)準(zhǔn)確填報(bào)《扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表》及附表,以免影響股權(quán)變更登記業(yè)務(wù)。如有疑問(wèn),請(qǐng)參考《股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅申報(bào)指引》(網(wǎng)址:http://shanxi.chinatax.gov.cn/web/detail/sx-11400-582-1777041),或向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢。 老師這個(gè)是什么意思?
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2023-11-11
老師,一般納稅企業(yè)農(nóng)牧業(yè)免增值稅和所得稅的,之前的業(yè)務(wù)只有銷售發(fā)票,沒(méi)有收購(gòu)發(fā)票,而且錢都是老板私卡上支付的,企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么做?
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2020-04-21
企業(yè)所得稅中,應(yīng)納稅所得額的計(jì)算=收入總額—不征稅收入—免稅收入—準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目金額—允許彌補(bǔ)的以前年度虧損,這里面準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目都有哪些
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2021-08-26
因?yàn)楸竟镜臉I(yè)務(wù)招待費(fèi)金額不小,那明年填報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)要補(bǔ)繳所得稅?。恳?yàn)樯洗温?tīng)人說(shuō)不做到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以免掉?
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2017-06-22
23年4個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是按照25%正常交稅的,現(xiàn)在來(lái)匯算清繳顯示我們是小型微利企業(yè)企業(yè).我A107040表(減免所得稅優(yōu)惠表)第一欄怎么填數(shù)據(jù)?
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2024-04-12
小微企業(yè),農(nóng)業(yè)種植合作社,免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時(shí)候,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?怎么算?公司清算時(shí)候,退出股本金需要繳稅嗎?
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2018-10-22
老師,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司舉辦老帶新活動(dòng),老業(yè)主介紹新業(yè)主買房,新老業(yè)主各免半年物業(yè)費(fèi),請(qǐng)寫出該項(xiàng)業(yè)務(wù)的增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅處理。
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2019-08-09
你好,針對(duì)小型微利企業(yè)(假設(shè) 應(yīng)納稅所得額250 萬(wàn)),申報(bào)表A107040 第一行 “符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”,應(yīng)該如何填列, 計(jì)算公式是什么? 多謝!
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2022-01-12
您好,老師,我上年度計(jì)提所得稅30萬(wàn)元,本年度匯算清繳時(shí)我單位是小微利企業(yè)適合減免所得稅減去23萬(wàn)元,實(shí)際交稅款7萬(wàn)元,現(xiàn)在該怎么做賬?謝謝
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2020-06-03
公司為所得稅免征企業(yè),二月份更正了上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度所得稅預(yù)報(bào)表,更正前后稅款均為零,請(qǐng)問(wèn)會(huì)產(chǎn)生滯納金和影響納稅信用等級(jí)嗎?
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2020-03-23