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老師,我一月份增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額實(shí)際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個(gè)做賬怎么處理呀?
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2022-03-02
購(gòu)金稅盤和服務(wù)的費(fèi)用全額抵扣稅款,在增值稅申報(bào)表中如何操作?
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2018-09-13
老師,增值稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)稅額沒有自動(dòng)填入的數(shù)據(jù)的原因有哪些???
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2020-04-03
12月份我有一張發(fā)票認(rèn)證了,但貨沒有銷售,我在增值稅申報(bào)表填寫的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅填在什么位置
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2018-01-11
老師好 我們有分包方預(yù)繳稅款,我們只交了差額部分的稅,該怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2019-08-07
單位還未生產(chǎn)沒收入,取得的進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證后填入增值稅申報(bào)表二的哪一欄?
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2018-07-28
老師,所屬期為2020年4月的增值稅申報(bào)表,主表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是-5679.12,第24欄本期應(yīng)納稅額合計(jì)2761.25,第34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額2761.25,意思是期末多繳的稅額不能自動(dòng)抵減本期應(yīng)納稅額???
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2020-07-24
2017年8月賬本上的進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不相等,增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)和認(rèn)證清單的數(shù)據(jù)是一樣的,請(qǐng)問一下該怎么解決?
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2019-06-29
我是工程公司增值稅申報(bào)表25行負(fù)數(shù),我怎么在本次應(yīng)繳稅款里扣除,填到哪行
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2021-08-07
對(duì)方發(fā)票作廢,已認(rèn)證,這在增值稅申報(bào)表的表二中,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在哪一欄為正確?
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2018-10-05
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表中本年累計(jì)中這個(gè)數(shù)是什么意思???
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2016-10-28
高速公路通行費(fèi)的稅額抵扣在那里增值稅申報(bào)表哪里填
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2017-01-04
本月已銷售發(fā)貨,發(fā)票留待下月開的,增值稅申報(bào)表是填未開具發(fā)票一欄嗎?下個(gè)月開票了再填負(fù)數(shù)沖過來?
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2017-06-13
老師,請(qǐng)問公司12月開了一張18900的專票,稅率1%。填增值稅申報(bào)表的時(shí)候18712.87已經(jīng)在表上了,請(qǐng)問按照表上的數(shù)據(jù),是要交561.39+19.65這么多稅嗎?
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2024-01-15
你好老師,發(fā)票匯總表實(shí)際銷售額是75427.88元銷項(xiàng)稅額是12822.72元,可是我報(bào)增值稅申報(bào)表是銷項(xiàng)稅額寫成12822.74元,這個(gè)怎么辦?按正常計(jì)算銷售額75427.88 ??0.17等于12822.74元,
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2016-12-08
老師,圖片是19年12月增值稅申報(bào)表,1行本年累計(jì)??13%是否等于11行?
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2020-06-20
核定征收核定了季度96000,稅額2880,但是本季度實(shí)際代開不含稅13598.83,稅額407.97;稅控普票不含稅61165.05,稅額1834.95,沒有達(dá)到征收額,按時(shí)按照96000申報(bào),要怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2019-01-07
出口退稅,可以不申報(bào)出口退稅,就在增值稅申報(bào)表里報(bào)免稅可以嗎
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2019-12-10
個(gè)體戶核定征收每月3萬,增值稅申報(bào)表自動(dòng)顯示核定銷售額,那還需要填報(bào)什么數(shù)據(jù)嗎?還是直接申報(bào)就可以了
1/3007
2020-01-04
所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額為什么跟利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額不一樣
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2017-11-24