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老師,公司采購了一批商品,作為代理客戶樣品下發(fā)的,進(jìn)項稅可以抵扣嗎?入庫時計入庫存商品,給代理客戶可以計入“管理費用——樣品費”嗎?
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2021-12-14
請問7月1日,已開票銷售商品在運輸?shù)娇蛻魰r,由于物流司機的疏忽,商品被壓壞,如何進(jìn)行處理? 7月5日,司機對損壞的商品進(jìn)行了原價賠償,求此過程會計分錄司機屬于外部聘用的司機現(xiàn)在存在兩種爭議:1、對賠償計入收入,2、計入管理費用(原因是司機屬于外部的)
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2019-08-01
有時廠里司機出車是送貨,有時又是去供應(yīng)商那里拉原材料回來,針對產(chǎn)生的油費、過路費、停車費,那到底是應(yīng)該計銷售費用好些,還是管理費用好些
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2017-02-24
服務(wù)行業(yè)之前從來沒有計提工資,這樣做的賬是否合理(ps:直接做進(jìn)管理費用)?!
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2019-02-15
去一家銷售室內(nèi)裝飾材料的商貿(mào)企業(yè)從事財務(wù)主管工作,從哪幾方面發(fā)展企業(yè)賬目,財務(wù)管理上的問題?
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2017-02-04
法人的公司另是B,我們公司是A,B要購買一批設(shè)備把款項打給了設(shè)備代理商C但查到B沒有進(jìn)口資格,老板讓我們A進(jìn)口,A應(yīng)該怎么處理這項業(yè)務(wù)(不僅僅指的是賬務(wù)的處理,像是合同,手續(xù)什么的要怎么做
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2018-08-17
書上的一個例題:領(lǐng)用公司銷售的商品一批價值20000元。會計分錄這樣寫: 借:在建工程 20000 貸:庫存商品 20000 。 借方為什么寫 在建工程?這一項業(yè)務(wù)符合 “自行建造固定資產(chǎn)”定義中的 哪一條??
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2020-07-27
老師,我12月計提了年終獎10萬,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬 匯算請繳前只申報了6萬,我匯算調(diào)增4萬,那么我賬務(wù)處理是不是把之前10萬先紅沖,再把實發(fā)的6萬做進(jìn)去
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2020-05-14
市內(nèi)辦事餐費,怎么做賬? 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金 不滿足差旅費標(biāo)準(zhǔn),我不想走福利費老師有沒有其他賬務(wù)處理
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2019-11-24
老師,請問一下公司為全體員工購買了一份團(tuán)體意外保險,賬務(wù)處理該怎么做?需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎還是可以直接入管理費用?
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2020-04-27
老師你好,我想問一下,社保外計提的時候把個人的部分也計入管理費用和應(yīng)付職工薪酬了,賬務(wù)處理錯了,是2019年的,現(xiàn)在如何更正呢?
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2020-06-05
老板自己租房的房租費用該如何賬務(wù)處理才比較好?錢是老板直接付的 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 這樣處理可以嗎?
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2016-10-26
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
您好!老師,建行公戶怎么給員工發(fā)工資,用網(wǎng)銀
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2022-05-17
建筑行業(yè),我們公司有資質(zhì)證書,用自己公司去投標(biāo)中了一個項目,請問可不可以與包工頭簽訂勞務(wù)專業(yè)分包合同呢?然后讓包工頭去項目地稅務(wù)局去開具經(jīng)營所得的發(fā)票呢?
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2020-10-29
老師 現(xiàn)在有一個員工 ,以前發(fā)工資、報銷是建行卡,現(xiàn)在讓有個報銷讓打到他另外一個卡上沒問題吧,
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2018-11-30
31日,計提本月份的職工福利費如下:甲產(chǎn)品5110元、乙產(chǎn)品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計 16800元。
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2022-11-25
按會計法規(guī)定每月的銀行對賬單應(yīng)歸出納保管還是會計保管?
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2019-02-25
當(dāng)時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務(wù)費用利息費83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個賬
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2019-03-04
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年,預(yù)計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
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