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購進的原材料有票,有資金流,有合同,但是物流方面就是供應商找私人貨車運輸過來的,走私賬;稅局查到公司的材料全部都沒有物流這塊的發(fā)票,會有什么風險呢?
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2017-08-22
別人公司用我們公司資質施工,他們把材料款打給我們,我們在付給供應商,發(fā)票是開我們公司的。這樣一收一付 應該怎么記賬(內賬)
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2018-04-02
我們長期合作的供應商報銷一比費用,需要我們開的一個材料票,這個我們沒有成本啊
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2019-09-17
? 11月初(10號之前)跟客戶確認10月業(yè)務的結算單; ? 把收入記賬到10月份 ? 開票在11月份 ? 交稅在12月15日之前繳納11月的稅(按發(fā)票交稅) ? 收到供應商的發(fā)票是在11月 ? 問題:這樣交稅有沒有問題?
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2019-11-09
公司一般只有給供應商轉賬才對公轉,其他報銷(包括有發(fā)票的)全部走備用金,備用金也就是老板個人墊付,掛借老板的錢,這樣有沒有問題
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2022-03-02
公司從事網上零售,月銷售額30萬左右,產品是上級供貨商拿貨,不開票,客戶索要的發(fā)票也很少,然后只有廣告推廣費五六萬的發(fā)票,利潤大部分都用于推廣了,公司實際利潤非常少,請問這個銷售額,稅要交多少
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2019-10-15
老師,我悶公司有erp得,那收到的發(fā)票可以入賬做原材料 那沒有收到的發(fā)票做暫估,這個暫估是做總數,還是一筆一筆供應商要對住的呢?
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2020-03-06
您好老師。我外貿公司,國外客人把外匯匯入公戶,我采購時供應商沒有開具相應發(fā)票,出口時直接委托聯邦貨代發(fā)貨的,也是以貨代名義報關的,那我這筆外匯做成收入是不是一定要繳納13%增值稅,有沒有合理合法的方式規(guī)避一下。謝謝
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2021-06-22
老師,我們之前向門店買材料,已經付過款沒開票,現在我們要向甲方開票要求門店開票給我們,門店開不了專票,然后就要求門店的供應商直接開專票給我們,有合同、付款憑證(100000元),這樣會不會有風險?
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2018-10-24
請問,一批原材料前幾個月委托給一供應商加工。(原分錄借:委托加工物資 貸原材料)現在原材料回來了但加工發(fā)票未到。如何分錄?
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2018-10-31
供貨商設備一臺18700.98元,但是他家專票是萬元版的,怎么開呢?分兩張開的話,數量是拆成小數點么?比如一張0.6臺,一張0.4臺
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2019-11-08
老師,我們4月份購的材料,發(fā)票供應商4月份以開具,有公戶轉的材料款,有現金付的材料款,結果還有欠款,6月份從公戶還的,可是我之前不知道,都給做成現金付款了,該怎么調賬呢?
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2019-07-09
你好!我們老板有兩家公司A和B,C是公司A的供應商,是公司B的客戶,合作比較長的時間,都是月結款,發(fā)票也是按月開,從上個月開始,老板想把應收和應付款相抵扣,這樣直接寫收據抵,可以做到外賬去嗎?
1/553
2019-09-18
老師,您好!供應商多開專票給我們,我是做進項轉出嗎?比如,貨款是10000元,供應商也開了10000的專票,但他們有罰款要扣的,我們直接扣了他們1000元的罰款(因為后繼也不合作了),專票已抵扣,請問可以做進項轉出嗎,我的帳怎么做?
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2019-11-25
老師,您好!麻煩問下給供應商付款是付合同約定賬號,還是發(fā)票里邊的賬號?兩個一個是基本戶,一個是一般戶
1/1943
2020-07-25
老師您好,我公司購買了一套生產線,這個生產線一套價值540萬(含稅),我們支付了328萬元的設備款,供應商給我們開了328萬元的發(fā)票,但是他們開的是0.6套生產線,不是完整的一套,我該怎么入賬?
1/1187
2018-12-27
一個供貨商欠我公司幾十萬元的發(fā)票,一會變相耍賴不給我公司發(fā)票,有哪些途徑可以讓對方給我們開票呢,一直有催要,就是各種借口不開,2年前還變更了公司名稱。 稅務局舉報嗎?
1/1081
2019-02-26
您好張老師,購買原材料,已經支付款項,但沒拿到發(fā)票,因為很多供應商都是累計達到金額才愿意開票,這種如何入賬,謝謝
2/1980
2019-08-07
老師,我們付款的金額小于發(fā)票的金額,這個多余的金額用來扣除供應商用我們的水電費,改怎么處理啊?
1/763
2019-05-21
公司是個母嬰連鎖店,只是針對一個商場需要開出發(fā)票而已,但是今年8月份開始我們撤柜了不需要開出發(fā)票了,供應商開給我們的發(fā)票我們還需要嗎,那外賬那邊怎么做賬呢
1/1390
2019-03-01