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老師你好,我想問哈就是我們成本沒有計(jì)算單也沒有預(yù)計(jì)總成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
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2021-03-29
原材料用計(jì)劃成本核算,發(fā)出的材料是用實(shí)際~還是計(jì)劃成本。記入委托加工成本呢?
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2018-05-11
21題,計(jì)算這種是按成本計(jì)算還是市場價計(jì)算
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2021-03-25
算結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時,用加權(quán)是期初余額加本月入庫存商品金額除期初數(shù)量十本月入庫數(shù)量等于單位成本,用本月發(fā)出圖書數(shù)量乘單位成本等于結(jié)轉(zhuǎn)主營成本金額,那本月出庫庫存商品金額用考慮嗎算單位成本時
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2020-06-04
:你好,關(guān)于工業(yè)成本核算,本月實(shí)際領(lǐng)用材料1000kg,金額2000元,本月實(shí)際發(fā)生人工工時300小時,工資12000元,本月實(shí)際發(fā)生制造費(fèi)用5000元,本月實(shí)際完工成品600件,,請問如何算出本月實(shí)際完工成品的成本和本月末在產(chǎn)品的數(shù)量和成本
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2019-04-19
成本核算中生產(chǎn)多種產(chǎn)品,沒有半成品,用哪一種方法核算?
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2018-06-04
老師,匯算清繳有5萬的成本沒補(bǔ)到材料發(fā)票,匯算清繳時調(diào)減成本了,那這調(diào)減的5萬成本現(xiàn)在要不要做賬務(wù)處理?
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2020-06-02
給客戶合同價報價是278500的設(shè)備款含稅,外賬的話怎么算成本,成本占報價的百分幾比較合適?算成本時要除去哪些稅?
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2018-01-25
外賬的一般按照開票的收入來確定收入,確定收入之后再核算成本 ,成本該怎么核算呢?相對收入而言多少成本較合理?
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2018-01-09
成本發(fā)票上面的金額是100.進(jìn)項(xiàng)稅額是17,支付了117,那么算成本的時候是不是只需要算100,17做進(jìn)項(xiàng)不需要計(jì)入成本呢?
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2017-04-07
購入工程物資的增值稅不算入成本嗎?那個領(lǐng)用的自產(chǎn)材料的增值稅也不算成本入嗎?那這棟樓的入賬成本是多少?
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2017-05-10
請問下我們委外加工的產(chǎn)品還沒和別人結(jié)算不知道成本現(xiàn)在作為售后三包產(chǎn)品出庫我該怎么做賬?
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2016-10-13
收到成本發(fā)票公司以前抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這些票是算作廢了么?還是以后還能用于重新抵扣?
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2024-04-22
老師季度申報,營業(yè)成本填寫錯誤要不要去稅務(wù)局作廢,從新申報,還是不用管匯算清繳填寫合適就可以
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2019-12-19
請問去年剛改查賬征收企業(yè)所得稅,三四季度核算成本的時候不太會,收入算成了含稅,成本也算含稅,有些成本當(dāng)時把握不好多列了成本,最近才學(xué)會了怎么計(jì)算相關(guān)收入成本并在年報更正,那當(dāng)時季報這種成本收入計(jì)算錯誤造成那個季度該交未交企業(yè)所得稅算不算偷稅漏稅?會不會有啥責(zé)任?年報已經(jīng)交夠確實(shí)不是主觀故意,年報以后發(fā)現(xiàn)以前成本收入都不太對,比如第四季度可能需要繳稅按正確的,但是我弄錯了
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2020-07-12
老師好,幫忙看下這道題。.生產(chǎn)特點(diǎn)和管理要求對成本計(jì)算的影響,集中地表現(xiàn)在( 定上。 A.成本計(jì)算對象 B.產(chǎn)品成本計(jì)算期 C.完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配方法 D.產(chǎn)品成本項(xiàng)目
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2019-11-14
計(jì)劃成本法下購入材料另外支付的運(yùn)費(fèi)(購入的價款和計(jì)劃成本相同)要算入材料采購差異里面嗎。計(jì)算材料成本差異率的時候要用月初的材料成本差異加上這個運(yùn)費(fèi)進(jìn)行計(jì)算嗎
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2023-09-19
裝修項(xiàng)目核算利息本金是按照合同額核算還是按照成本總額核算
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2016-10-14
老師,企業(yè)取得長期股權(quán)投資等資產(chǎn)時,如果實(shí)際支付的價款中包含了已宣告,但尚未分派的現(xiàn)金股利,是作為應(yīng)收股利單獨(dú)核算?還是需要算作這個資產(chǎn)的入賬成本呢?
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2019-04-18
老師您好,2019年初,發(fā)現(xiàn)2018年有多開的發(fā)票,當(dāng)時在18年年末的時候這部分多開的發(fā)票沒有對應(yīng)的成本票,先做了暫估成本充抵,到了19年匯算清繳過去后,才開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,把18年多開的收入沖回來了,匯算清繳之后再調(diào)減暫估成本,這樣操作可以嗎
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2019-06-29