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7.用銀行存款支付本月的電話費2000元,其中40%由車間承擔(dān),60%由企業(yè)管理部門承擔(dān)。
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2022-11-07
代理記賬公司購買憑證紙這些是入成本還是管理費用
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2022-06-09
防偽稅控機升級借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用或者營業(yè)外收入, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個科目在借方怎么處理掉
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2015-06-18
老師如果是付辦公室租金 一般納稅人收到普票 借:管理費用/辦公費 貸:銀行存款 如果是專票 借:管理費用/辦公費 應(yīng)交稅費/增值稅/進項稅額 貸:銀行存款 老師是這樣理解嗎?
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2020-07-03
公司被管理局行政罰款我這邊怎么處理呢
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2019-05-28
1、銀行扣除的企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費,這個進入哪個科目?2、我們是建筑公司,有村上用我們的資質(zhì),把款打到我們賬戶,這個是做代收嗎?借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎?3、這個用資質(zhì)一般收管理費用幾個點?4、代收的款是財政撥款,這個成本我公司怎么處理賬務(wù)?要不要票據(jù)?
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2018-11-16
我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27
老師好,福利費做帳是借:管理費用一福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費。還是直接貸方:銀行存款或其他應(yīng)付款?
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2021-04-07
請問員工自費多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500 支付計提社保。借管理費用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??
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2024-10-16
收下屬子公司管理費的程序是什么?比例是多少?是否做收入處理?支出是否可以沖抵管理費用?
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2017-06-09
應(yīng)收賬款管理 應(yīng)收賬款平均余額*變動成本率*資本成本=應(yīng)收賬款占用資金應(yīng)計利息 您能幫我講講這道公式分解意思,我看不懂
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2023-07-11
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫(yī)保費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
銀行存款日記賬的對方科目出現(xiàn)兩個科目,需不需要把兩個科目都登記上去?例如制造費用3000,管理費用2500
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2022-05-18
應(yīng)收賬款是負數(shù)表示企業(yè)隱瞞了收入”該怎么理解?應(yīng)收賬款負數(shù)不是表示對方預(yù)付給我們的款嗎?
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2017-08-19
辦理外管證預(yù)交稅款的時候填錯了,但外管證已經(jīng)核銷了,顯示還有一筆稅款未交,該咋處理
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2019-05-24
建筑行業(yè),我是乙方有個BT工程,前期通過共管帳戶融資,后期回來的回購款和投資回報款。融資單位可否用企業(yè)管理服務(wù)*投資管理費的服務(wù)內(nèi)容的發(fā)票拿錢回票。與融資單位有相關(guān)的融資協(xié)議
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2019-07-19
請問老師:收到的節(jié)能技術(shù)應(yīng)用、合同能源管理項目補助款怎么做分錄?
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2016-09-09