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申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),本期的利潤總額為正數(shù),抵扣了報(bào)表的以前年度虧損彌補(bǔ),導(dǎo)致不用繳納稅款。這個(gè)申報(bào)需要在賬套里做什么分錄嗎?
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2024-07-08
老師,請問一下,利潤表上的利潤總額是8萬多,但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬多的利潤來算企業(yè)所得稅,這樣的話我能直接在23年12月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
年度匯算清繳企業(yè)所得稅多次更改有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2021-05-25
老師好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳中,基礎(chǔ)信息表中股東投資比例填寫的是百分比還是小數(shù)點(diǎn)? 如有兩個(gè)股東,填寫了百分比不通過,提示不能大于1;填寫了小數(shù)點(diǎn),提示與登記信息不一致,該怎樣解決?
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2022-04-27
企業(yè)所得稅年度匯算清繳 ,是負(fù)數(shù)如何調(diào)平
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2020-10-12
請問我們公司年度匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅要怎么做賬
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2024-07-23
2024年度匯算清繳,補(bǔ)繳2023年度企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄如何寫?
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2024-07-09
老師,請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)季度的報(bào)表有錯(cuò),需要將季度報(bào)表更正申報(bào)嗎?還是只需要在年度匯算的時(shí)候填報(bào)正確的報(bào)表?
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2021-03-17
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
年末,已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬的差異,應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預(yù)繳的企業(yè)所得稅,扣款以后計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致本年利潤和利潤表中凈利潤不等,
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2015-12-16
小規(guī)模納年收入10萬,匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合?
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2016-05-12
老師好,本月利潤表凈利潤是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
經(jīng)營一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85,交稅8.5 ,18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請問別的數(shù)據(jù)都是0,請問這樣注銷時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
在12月的季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填了12月的本年累計(jì)數(shù),出來的所得稅是本季的還是本年的
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2019-01-14
老師,請問一下我23年補(bǔ)交21年的企業(yè)所得稅,要不要做計(jì)提呢?直接做付所得稅就可以了是嗎?
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2023-09-08
企業(yè)去年虧損4萬元,今年第一季度盈利3萬元,報(bào)所得稅時(shí)是不是需要預(yù)交第一季度所得稅?
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2024-04-11
老師,請問21年企稅匯算清繳,利潤表里所得稅費(fèi)用一欄 包含1月份交21年第4季度所得稅嗎?
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2022-05-30
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15