国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒核定是什么原因,
1/533
2020-04-12
請問老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業(yè)所得稅不?
1/2242
2020-04-14
19年的虧損跟20年第一季度的企業(yè)所得稅繳納有關(guān)系嗎?
1/381
2020-04-20
請教大家一個(gè)問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出來,也不能手動(dòng)填寫,是什么原因呢?
1/508
2022-04-10
你好,個(gè)人所得稅退稅,如果2021年沒有申報(bào),現(xiàn)在可以與本年度一起申請退稅不。
1/265
2024-04-22
我們是小規(guī)模,有限公司,季度申報(bào),第二季度有一筆收入295000,成本285000,報(bào)稅的時(shí)候企業(yè)所得稅申報(bào)表要怎么填?增值稅申報(bào)表要怎么填?企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額都是自動(dòng)生成的,那企業(yè)所得稅還有哪個(gè)地方是需要手動(dòng)填寫的?
4/1039
2021-07-08
上季申報(bào)的企業(yè)所得稅,納稅人未交,這個(gè)季度未產(chǎn)生收入和成本,請問這個(gè)季度該怎么申報(bào)?
1/683
2018-10-21
請問,HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
1/124
2021-12-09
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填???
4/768
2019-01-07
今年新成立的企業(yè),是不是上年企業(yè)所得稅表不用申報(bào),系統(tǒng)提示沒有上年申報(bào)數(shù)據(jù)?
1/804
2018-05-11
如下圖利潤表季度申報(bào),請老師幫我看看,19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
12/623
2020-04-13
今年企業(yè)所得稅匯算清繳后,在7月發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了一筆費(fèi)用,需要補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅,怎么申報(bào)呢,在申報(bào)表上怎么填
1/948
2021-10-08
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,也是免稅嗎? 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅是免的"
1/294
2023-03-13
公司剛開業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報(bào)剛有收入,但是季度的利潤扔是虧損,那么所得稅季報(bào)“彌補(bǔ)以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問題2,利潤表季報(bào)是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
1/965
2018-10-15
去年股東換了一個(gè) 企業(yè)所得年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個(gè)都填?
1/780
2020-05-15
在企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)里面有個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報(bào)不了數(shù)字呢
1/3423
2018-05-09
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
1/1112
2021-04-01
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
1/568
2019-01-07
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
1/1790
2020-07-30
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現(xiàn)在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅,我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
1/1431
2017-11-15