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請問,所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好,因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù),以導(dǎo)致對不到交稅的那個表格,這樣影響嗎?每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確,不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時不是按10,11,12,月的利潤總額的本月金額合計數(shù)填報嗎?那我這三個月,有兩個正數(shù)一個負數(shù),合計是正數(shù),那這個季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負數(shù),所以利潤總額本年累計是負的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報12月份報表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯了,直接做到了18年的本年利潤里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請問補交以前年度的企業(yè)所得稅 用財務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時再提
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2019-01-08
請教老師,在今年1季度申報企業(yè)所得稅的時候是有利潤的,但上半有虧損的,在本次申報的時候第九欄的彌補以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù),導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅,請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示,以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
您好,我公司是季度提取企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)樂下一個季度本年利潤怎么算?
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫本年累計數(shù)嗎?可申報的是7-9月份的呢?就填寫利潤表里的本年累計數(shù)?1-9月份的?
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2018-10-09
老師,第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤總額的本年累計欄乘以25%呢, 還是用10月,11月,12 月的利潤總額本期數(shù)相加乘以25% ?
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2018-12-10
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表本年累計金額是按照利潤表中的金額來寫對嗎?比如填寫第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表,那就是1-6月的累計發(fā)生額對吧?
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2020-03-27
你好,老師,公司有一筆以前年度的企業(yè)所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款,直至抵完。請問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的具體計算方式,麻煩老師給舉例詳細說明一下,謝謝
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2022-05-18
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會計分錄怎么做啊
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2022-06-02
納稅總額要扣除退回的以前年度多繳企業(yè)所得稅金額嗎?
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2020-04-16
老師,收到稅局從國庫退稅3222.06元,以前年度的企業(yè)所得稅,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-08-26
老師 今天我申報企業(yè)所得稅 出現(xiàn)這樣的問題 2022年負利潤36.82萬,2023第一季度我申報利潤總額23.33萬 ,彌補后剩余13.49萬 第二季度我申報里9行彌補以前年度虧損依然是36.82萬,未扣除23.33萬,這是怎么回事
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2023-07-12