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有一次審計調(diào)整未收到發(fā)票的的運費到管理費用。這對損益類科目有影響的,是做了調(diào)整后。在需要重新年結(jié)是嗎
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2022-04-12
請問,給工人家屬的傷亡賠償款,怎么入賬,入管理費用-福利費嗎,匯算的時候要調(diào)整嗎
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2024-07-02
你好,老師, 我剛發(fā)現(xiàn),去年的社保費,入錯科目了,入到管理費用—職工薪酬了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2023-12-12
老師, 律師費用放, 放管理費用——其他,可以嗎?
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2018-12-12
請問 有什么能證明綜合管理費用了6%?
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2020-07-02
因為違建拆除的活動板房,發(fā)生的這些支出計入管理費用還是營業(yè)外支出
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2025-04-21
老師我管理費用二級科目可以設(shè)置差旅交通費把員工出差報銷和市內(nèi)辦事報銷放一起么,年報會有麻煩么
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2021-06-18
以前是沒收到發(fā)票暫估做分錄,是沒有把待抵扣稅額分開,現(xiàn)在發(fā)票回來重錄分錄,待抵扣稅額怎么錄入啊,比如我暫估時;借費用5400貸預(yù)付5400.發(fā)票回來,沖銷暫估借;預(yù)付5400貸;費用-5400,重新發(fā)票借費用;5094.34,待抵扣305.66,貸預(yù)付5400,這樣的話管理費用那里還留有-305.66
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2022-01-17
老師,和經(jīng)驗業(yè)務(wù)相關(guān)的賠款賠了25萬金額比較大,這種入管理費用好還是入營業(yè)外支出呀
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2022-10-09
普通賬戶管理費分錄怎么寫
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2019-12-16
老師,管理費用不屬于資產(chǎn)負債表的科目,那么資產(chǎn)負債表里面就不平了,那需要怎么調(diào)整呢?左右兩邊相差的正好就是管理費用的9067.92
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2022-11-08
老師:預(yù)付一年的房租,收票,攤銷是三個環(huán)節(jié),預(yù)付時,借預(yù)付或者攤銷房租費,貸銀行或其它,攤銷時,借管理費用房租,貸攤銷或預(yù)付,可是收到發(fā)票又怎么做分錄?
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2025-01-07
老師你好,掛靠工程項目項目管理費部分要不要開票給被掛靠方?
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2019-06-22
老師有個事想咨詢下 公司邦員工交的社保 醫(yī)保 公積金 直接進入管理費用 因為交費的這3個人都是老板家人 社保醫(yī)保和公積金都是公司全額交的 我沒有分個人交和單位交的。這樣處理合理嗎?
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2023-05-08
管理費用-開辦費 需要折舊或者攤銷嗎?
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2022-12-14
物業(yè)公司預(yù)收的物業(yè)管理費開票開什么商品編碼
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2021-03-19
老師請問一下就是桶裝水22年9月至23年5月份月費用 共1050元個人墊付。,22年9月到23年的4月費用是900元沒有發(fā)票只有收據(jù)當時在每個月暫估計入管理費用。23年5月費用150元,在23年開發(fā)票1050元。 沖減: 借:管理費用-900 貸:其他應(yīng)付款-900 5月收到票 借:管理費用-1050 貸:其他應(yīng)付款-1050 這樣做對嗎?
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2023-10-14
老師您好,之前我預(yù)提的服務(wù)費是通過 借:管理費用 - 服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款 - 預(yù)提服務(wù)費用,如果后續(xù)收到發(fā)票,我應(yīng)該如果沖銷呢
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2023-06-05
老師 跨年紅沖暫估費用 怎么做賬務(wù)處理 2023年暫估費用 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 2024年收到發(fā)票怎么紅沖
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2024-04-12
你好我們是建筑企業(yè),之前有一項工程工程造價是535861.30元,由于合同以前是甲方和我們總公司簽訂的,按照工程款甲方工程進度來預(yù)付款的20萬轉(zhuǎn)到總公司,總公司扣除管理費4000元后將剩余196000元匯回給掛靠方,然后總公司在將收取的管理費匯回分公司,那么我們分公司該如何進行會計處理?(備注:但是這項工程本應(yīng)是分公司負責的,所以在4月份總公司的財務(wù)總監(jiān)將這項工程的合同改為與分公司簽訂,則我將總公司的原始復(fù)印過來,那么該如何處理?)
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2016-07-07