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老師,2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,計(jì)提了37萬房租,但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票,需要全額調(diào)增,請問應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對嗎?此外,調(diào)增的金額比較大,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝。
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2025-04-24
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎?
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2018-04-27
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)大概是哪樣報(bào)的?還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的?
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2016-10-12
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時(shí) 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
請我我公司是總分公司結(jié)構(gòu),所得稅匯算清繳時(shí),需要合并報(bào)表嗎,并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎?
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2024-07-20
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預(yù)售證,收的定金,能走一般戶嗎?是不是要交企業(yè)所得稅,還是先走老板的個(gè)人賬戶
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2016-11-04
@金金老師你好,匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄,那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤表的上年金額時(shí),是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎,是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎?
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2020-03-29
老師我們公司支出的這個(gè),可以企業(yè)所得稅前全額扣除吧?這個(gè)是不是屬于行政事業(yè)收費(fèi)?
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2020-04-01
老師,我想問一下,五險(xiǎn)一金在企業(yè)所得稅中是全額扣除的,那這個(gè)全額,是企業(yè)交的那部分全額扣除,還是個(gè)人承擔(dān)的那部分也加上去全額扣除?
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2019-08-16
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表,是12月份的報(bào)表,還是全面的財(cái)務(wù)報(bào)表?
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2019-05-23
老師,我們有個(gè)子公司一直零申報(bào),要注銷,稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào),是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
前三季度虧70萬,第四季度想做盈利72萬,全年盈利2萬多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
比如2020年利潤100萬,當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會1萬,企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬,捐贈(zèng)的1萬可全額扣除對嗎?
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2020-02-29
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報(bào)按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬,2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
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2022-04-07