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2018年6月有幾個(gè)自然人成立了一家公司,對(duì)a企業(yè)投資,現(xiàn)在a企業(yè)進(jìn)行2017年的分紅68萬,原投資人不追究這個(gè)分紅,分紅直接給了新成立的企業(yè),2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
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2018-12-12
老板幾年前獨(dú)資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè),今年與別人合伙開了一家一般納稅人企業(yè),以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份,對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè)來說匯算清繳與工商年檢會(huì)有什么變化嗎?
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2018-11-07
老師請(qǐng)問一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢?
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2020-07-06
老師,第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一直零申報(bào),沒有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅,那么請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào),哪些不填報(bào)?
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2018-04-20
老師,我公司2018年11月開的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè),年底企業(yè)所得稅怎么計(jì)提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊(cè)的公司,企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
企業(yè)2X18年1月1日,將一項(xiàng)專利技術(shù)出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬元,轉(zhuǎn)讓期間企業(yè)不再使用該項(xiàng)專利技術(shù)。該專科技標(biāo)企業(yè)2x16年1月1日購人,初始入賬價(jià)值260萬元,預(yù)計(jì)使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末,企業(yè)對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)48萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素,企業(yè)2x18年度因該專利技術(shù)形成的營業(yè)利潤為?
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2021-06-27
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計(jì)入,借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)科目做反了,現(xiàn)在跨年了,沒有以前年度損益科目,該如何處理?
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2019-04-23
1月份取得上一年度費(fèi)用票,會(huì)計(jì)分錄通過“以前年度損益”科目做賬,那年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要調(diào)整,這樣的話和上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,有問題嗎?費(fèi)用票在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整?
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表該怎么填列,這個(gè)月該申報(bào)4月到6月的,營業(yè)收入一欄該填哪一個(gè)數(shù),營業(yè)成本該填哪一個(gè)數(shù),彌補(bǔ)以前年度損益該填哪一個(gè)數(shù)
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2020-07-03
老師,今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款,5月28日銀行扣款,我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù),借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.借:利潤分配4208.貸:以前年度損益,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤表中帶不出4208的金額,利潤表不對(duì),我不知道問題出哪里?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅,產(chǎn)生的滯納金(營業(yè)外支出)是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
你好!我是一家民營醫(yī)院合伙企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅的,利潤表里利潤總額本年累計(jì)金額和稅務(wù)平臺(tái)金額不一致咋辦
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2020-01-11
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司,但是只是注冊(cè)了,沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交?
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2021-01-06
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤表,本期金額填本年期初截止9月的本年累計(jì)數(shù),上期金額填前一年初到9月份的累計(jì)數(shù)嗎?
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2018-10-18
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來,彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0,但是顯示申報(bào)失敗,然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來,需要繳納企業(yè)所得稅,是怎么回事呢?
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2023-01-16
老師,如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元,22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)(沒有銷售貨物和取得收入),然后12月的利潤表上的利潤總額為210000元,按照公式應(yīng)該是:(利潤總額-以前年度虧損)*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750,是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了?
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2023-01-03