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老師好,個(gè)人所得稅生計(jì)費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?
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2024-01-18
稅前薪資:6161.1111111111 各項(xiàng)社保合計(jì):0 費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn):3500 應(yīng)納個(gè)人所得稅:161.11111111111稅后薪資:6000=(6161.1111111111-0-(6161.1111111111-3500-0)*10/100-105我想知道稅前:6161.1111111111怎么算出來的
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2017-06-14
老師,你好,2022年暫估成本,到2023年4月才把相應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)開齊,我在做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳前入賬的話,時(shí)直接入賬在2023年4月,通過以前年度損益調(diào)整科目,在2022年企業(yè)所得稅匯算前 可以作為稅前扣除憑證是嗎?
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2023-04-04
廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和職工薪酬在匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候不允許從所得額里面扣除嗎
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2017-05-18
老師你好,問題如下: 分公司與總公司注冊地都是同一個(gè)地方,分公司的稅務(wù)登記是“獨(dú)立核算自負(fù)盈虧”,那么,分公司的所得稅申報(bào)是合并到總公司申報(bào)還是單獨(dú)申報(bào)?分公司的虧損能否在總公司那邊稅前扣除。
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2022-09-30
想問一下,我們公司給客戶買保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司只開給客戶私人抬頭的發(fā)票,這種客戶保險(xiǎn)的發(fā)票可以入公司的成本嗎,所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎
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2019-12-27
17、某個(gè)體工商戶2019年度的銷售收入為200000元,發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)(業(yè)務(wù)招待費(fèi))支出為2000元,根據(jù)個(gè)人所得稅的規(guī)定,該個(gè)體工商戶當(dāng)年可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出最高為( )元。 A. 1000 B. 1200 C. 1500 D. 2000 老師你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生支出和年收入的最低限額來算,如果收入很大,業(yè)務(wù)招待費(fèi)很少,這個(gè)又以什么標(biāo)準(zhǔn)允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢
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2020-08-29
老師,企業(yè)因資金問題幾個(gè)月沒能發(fā)放工資,但是每月都計(jì)提了,這部分工資費(fèi)用在季度所得稅預(yù)繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2021-12-01
老師,您好,比如我們公司注冊資本500萬,實(shí)繳10萬,那我們在銀行貸款500萬(用于合理的生產(chǎn)經(jīng)營)的利息在計(jì)算所得稅時(shí)允許做稅前扣除嗎?
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2020-07-25
老師,關(guān)于三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),可以在最后一月一次性計(jì)提嗎,所得稅匯繳清算是能稅前扣除嗎?
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2021-11-29
我們企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),每個(gè)月要扣個(gè)人所得稅,今年稅務(wù)局說要到法人銀行卡上扣的,以前做賬的時(shí)候都是和未交增值稅一個(gè)頁面上的,現(xiàn)在怎么找不到了,在哪上報(bào)個(gè)人所得稅
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2019-06-12
老師,我們是小公司,老板向銀行貸不到款,向民間借了款,月息1分5,請問:這個(gè)利息可以在稅前列支嗎?需要用什么單據(jù)做為做賬的附件依據(jù)?是不是這個(gè)息有點(diǎn)高,多少的利息可以稅前扣除?謝謝老師。
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2020-04-13
今年4月份的時(shí)候才把上年度的人員工資發(fā)放完畢,所得稅匯算清繳的時(shí)候能不能把這些工資放在稅前扣除?。?/span>
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2017-04-13
請問一下,員工報(bào)銷的收據(jù)不是不可以在所得稅稅前扣除嗎?那么平時(shí)收到的收據(jù)有各個(gè)部門的,我是否可以統(tǒng)一用一個(gè)什么科目來放這些支出呢?無論是哪個(gè)部門的報(bào)銷,還是說一定要按正常的發(fā)票計(jì)入對應(yīng)的部門,在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增呢
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2019-06-05
請問是只有利潤才應(yīng)該納稅嗎,還是說只要是賬目就有納稅的可能,不論是支出還是收入,例如支出也需要納稅,但是可能有的是因?yàn)橹С鲑~目符合稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)了,才從應(yīng)納稅所得額中扣除了,抵稅了。 另外納稅不是在某個(gè)時(shí)間段的收入減去支出和利息得出利潤后對總的這項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行納稅,而是日常經(jīng)營中對每個(gè)產(chǎn)生的賬目、項(xiàng)目都要進(jìn)行單個(gè)分析是否要納稅對嗎?
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2019-07-23
應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬元,減值測試前壞賬準(zhǔn)備的余額為300萬元,減值測試后補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定,提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。? 老師確認(rèn)這項(xiàng)事對遞延所得稅金額的影響
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2020-05-11
請問:2018年底暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到的發(fā)票的日期是2019年4月,這張發(fā)票可以在2018年度所得稅清繳時(shí)稅前扣除嗎?謝謝
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2019-05-15
你好,我想問一下,企業(yè)法人個(gè)人所得稅按季申報(bào)是報(bào)法人的所得,不是企業(yè)的所得吧
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2019-10-21
勞務(wù)所得和工資薪金所得適用不同的預(yù)扣率和不同的扣除數(shù),以及不同的標(biāo)準(zhǔn)。為什么在計(jì)算綜合所得時(shí),也就是統(tǒng)一計(jì)算時(shí),試用的是工資薪金的預(yù)扣率和扣除數(shù),以及扣除標(biāo)準(zhǔn)?
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2020-03-06
老師,我們公司是園林綠化工程公司,有個(gè)項(xiàng)目是老項(xiàng)目,核定征收。我想請問,是不是核定征收的話,就可以對企業(yè)所得稅稅前扣除憑證放寬,我在審核單據(jù)的時(shí)候,看到有的車票不符合報(bào)銷憑證的,也應(yīng)該給員工報(bào)銷嗎?我們這個(gè)項(xiàng)目有很多是取得不了發(fā)票的,只有收據(jù)及其他憑證,像這些沒有取得發(fā)票的,是否我這邊也都可以給他們報(bào)銷呢?
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2020-01-10