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老師,我在做23年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的時(shí)候,遇到問題了。23年做分錄做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報(bào)送23年年報(bào)的時(shí)候是不是在庫存商品,未分配利潤(rùn)加上調(diào)整的數(shù)據(jù)?這樣對(duì)嗎?
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2024-05-08
請(qǐng)問去年開票當(dāng)時(shí)就確認(rèn)了收入,今年7月退回部分款項(xiàng)沒有紅沖發(fā)票,直接沖減以前年度損益調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎
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2023-12-06
老師,今年匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了所得稅,是不是做如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積不需要補(bǔ)計(jì)提對(duì)吧?
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2019-06-17
麻煩請(qǐng)問老師,我有一筆服務(wù)費(fèi)10萬元是在19年收到發(fā)票和付款的,但這筆服務(wù)費(fèi)是針對(duì)18年一筆銷售合同的對(duì)應(yīng)服務(wù),銷售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開票并付款,現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票,我的憑證怎么做? 1、是否按正常計(jì)入19年的成本支出(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 10萬,貸:銀行存款 10萬) 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整(借:以前年度損益調(diào)整 10萬,貸:銀行存款 10萬) 我在18年12月計(jì)提了這筆服務(wù)費(fèi),列入了18年12月的服務(wù)成本,這次匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,如果在做年報(bào)的時(shí)候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補(bǔ)繳稅款,如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整,年報(bào)中是否可以不用調(diào)整?
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2019-05-07
你好老師,請(qǐng)問我公司去年有30萬的應(yīng)收賬款沒有入賬,今年怎么調(diào)整,我做的是借:應(yīng)收帳款貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問一下對(duì)嗎,現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
1, 請(qǐng)問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當(dāng)個(gè)沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會(huì)影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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2025-06-22
老師,您好!今個(gè)月我們賬上因?yàn)樽隽恕耙郧澳甓葥p益調(diào)整”,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不等,相差1400元。請(qǐng)問我們需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的未分配利潤(rùn)的年初余額嗎?需要在“未分配利潤(rùn)”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
老師。請(qǐng)問一下利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)353438.45與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末? 期初數(shù)=348038.45這兩個(gè)數(shù)相差5400(以前年度損益調(diào)整科目5400),這個(gè)需要怎么調(diào)整呢?
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2019-09-16
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來,一起計(jì)提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,四季度預(yù)交了1,剩下的一部分稅款在匯算清繳后繳納了,匯算清繳還用再計(jì)提所得稅嗎?怎么寫分錄呢,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對(duì)嗎?那我16年度12月份忘了計(jì)提所得稅,那17年會(huì)計(jì)分錄要怎么做?我的分錄是這樣的:借:以前年度損益調(diào) 200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,這樣處理對(duì)嗎?
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2018-05-23
老師好,1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費(fèi)(15年的)和軟件著作權(quán)收據(jù)(17年的)你說可以直接在當(dāng)月報(bào)銷,可以稅前扣除嗎?還是匯繳時(shí)調(diào)增?2.還有以前年度的老板出差的車票,有15年,16年的,還有18年賬上少記的2500多差旅費(fèi),一共5090元,我用的是以前年度損益調(diào)整科目,還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初余額嗎?匯繳時(shí)要專項(xiàng)申報(bào)嗎?
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2020-04-02
補(bǔ)繳了以前年度的稅款,用了以前年度損益調(diào)整科目,以前年度損益調(diào)整最后也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)。這的月的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中利潤(rùn)的凈增加額有差異,就差在以前年度損益調(diào)整的金額上,這個(gè)是正常的嗎,就應(yīng)該有差異嗎?
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2019-04-04
我在1月份有以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不等,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫???
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2017-03-31
做匯算清繳的分錄這樣做對(duì)嗎?借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不一致了怎么辦
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2024-01-31
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅,用以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤(rùn)累計(jì)數(shù),我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù),請(qǐng)問可以這樣調(diào)嗎?需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?
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2018-12-28
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期,需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎?繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出嗎?分錄都怎么做?
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2019-04-10
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎? 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2017-06-01
因去年多交所得稅,今年退回所得稅,運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整,手動(dòng)體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)的數(shù)值中后,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不相等了,這個(gè)怎么調(diào)整
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2022-01-25
老師,匯算清繳的企業(yè)所得稅,做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了,利潤(rùn)表沒地方提現(xiàn),導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)不符,怎么調(diào)整
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2021-07-19