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老師您好,咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資,我應(yīng)怎么交增值稅呢,還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢?
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2020-03-02
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預交和不預交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費~銷項稅 貸 應(yīng)交稅費~進項稅額 應(yīng)交稅費~未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-04-28
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
海關(guān)進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷項和進項嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 確認進項 借 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項
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2019-06-26
:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
更正申報增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
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2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中,正確的有( ?。?。 A.小規(guī)模納稅人在購進貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進行賬務(wù)處理時,只需在\"應(yīng)交稅費\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細科目,該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D.一般來說,小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價的方案并向客戶結(jié)算款項
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2020-03-06
【會計實務(wù)實訓項目】銷售業(yè)務(wù) 2019年6月份,甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的交易或事項如下: ①15日,銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000000元,增值稅稅額為130000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交給買方,款項尚未收到。 ②28日,為外單位代加工電腦桌500個,每個收取加工費80元,已加工完成。開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40000元,增值稅稅額為5200元,款項已收到并存入銀行。 要求:編制相關(guān)會計分錄
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2021-09-29
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實際交的增值稅稅負超過3%的部分,即征即退,實際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時,直接借:應(yīng)繳稅費—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細啦,今年想糾正過來(應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19