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老師想問一下,我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅少銷項(xiàng)稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級還是三級啊
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2019-07-08
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實(shí)際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費(fèi)用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報了利潤表,報所得稅的時候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
這月銷項(xiàng)稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進(jìn)項(xiàng)借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報,我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對嗎?
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2020-02-13
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-04-28
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項(xiàng)票作廢了,因此讓補(bǔ)交了稅款,當(dāng)時是大廳劃扣,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但這個月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2020-03-12
老師你好,麻煩問下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計提再繳稅。計提分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-增,貸應(yīng)交增值稅-未交增,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增,貸銀行存款,對嗎?
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2020-06-08
更正申報增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
1/2156
2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
1/6786
2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
2/922
2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
書上的這個例題三有點(diǎn)看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時計提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實(shí)際交稅720,請問除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
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2020-04-16