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老師,進項借方:負0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負0.01,會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報,我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅對嗎?
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2020-02-13
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設備維修 費 5萬元,專設銷售機構管理用辦公設備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設備折1舊額,生 產(chǎn)車問設備折1日額1.2萬元,行政管理部門設備 折1舊額0.5萬元,專設銷售部門設備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關分錄
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2022-06-10
老師你好,麻煩問下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計提再繳稅。計提分錄:借應交稅費-增,貸應交增值稅-未交增,繳納借應交稅費-未交增,貸銀行存款,對嗎?
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2020-06-08
老師,月末結轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應交稅費~銷項稅 貸 應交稅費~進項稅額 應交稅費~未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-04-28
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預交和不預交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
更正申報增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
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2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
海關進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務,服務,也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
期末未交增值稅里面貸方有10000(應該代表本月應該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時,直接借:應繳稅費—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額明細啦,今年想糾正過來(應交稅費—應交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
繳納稅金時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實際交的增值稅稅負超過3%的部分,即征即退,實際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
老師我2019年銷售稅額是45000進項稅額是37000 做了筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷售稅額,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師,進項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
老師,6月在稅務登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應交增值稅為0,但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15