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年未進項稅、銷項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
4月1號計提增值稅加計10%抵減賬戶如何處理?張艷老師你好 您說:借 應交稅費--應交增值稅(加計抵減進項稅額)貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里?
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2019-05-05
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應交稅費應交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
老師 月末進項稅大于銷項稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報,我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅對嗎?
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2020-02-13
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設備維修 費 5萬元,專設銷售機構管理用辦公設備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設備折1舊額,生 產(chǎn)車問設備折1日額1.2萬元,行政管理部門設備 折1舊額0.5萬元,專設銷售部門設備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關分錄
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2022-06-10
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應該填數(shù)字
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2018-10-15
應交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
老師你好,麻煩問下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計提再繳稅。計提分錄:借應交稅費-增,貸應交增值稅-未交增,繳納借應交稅費-未交增,貸銀行存款,對嗎?
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2020-06-08
更正申報增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
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2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
老師您好,咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資,我應怎么交增值稅呢,還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢?
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2020-03-02
老師,月末結轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應交稅費~銷項稅 貸 應交稅費~進項稅額 應交稅費~未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-04-28
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),從建帳開始他們的增值稅就從未結轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我想跟他們接平,但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元,找了很久找不出原因,有沒有什么辦法可以把這個5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來是3300,有一筆480的稅控盤減免(做了一個減免稅控盤的憑證)做憑證:轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300,還是3300-480
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2018-09-29
老師,我之前做賬時把稅控設備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個月應交增值稅是1000元,但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結轉(zhuǎn)啊,分錄怎樣寫
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2016-12-05
老師好,我現(xiàn)在對賬,應交增值稅余額照實際的少了36.2元,我應該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應交稅費—應交增值稅36.42,貸:庫存現(xiàn)金36.42,行嗎,我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進項稅:100000,但賬上的是貸99963.58 ,找的好費勁,我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實際生活中用不用這個二級科目?
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2020-04-24