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第一次購買稅控設(shè)備及交納維護費,有兩個會計分錄,一 借 管理費用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費用。老師,我想問一下,期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個明細科目,要不然的話,它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請問怎么處理,2、本月有進稅額854.72元的進項稅額的負數(shù)發(fā)票,是對方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請問這個帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中,還有,確認不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務(wù)費收入是59392元,可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項=進項+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解,怎么做會計分錄?
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2016-01-09
老師,請看圖,這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款來做的。究竟哪個正確呢?
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項51312.75-進項27701.23-留底2324.99=21286.99,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費銷項51312.75 貸進項27701.23 貸已交稅金23611.52,實際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了,但是感覺有差異,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元,應(yīng)交稅費-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24
麻煩問下,一般納稅人購買金稅盤服務(wù)費,是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧?謝謝
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2020-01-14
老師,請問我公司每月月底結(jié)賬前,我都會把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”,如次月有增值稅繳納時,就直接做“借:應(yīng)交稅費-未交增值稅”,貸:銀行存款“。但這樣做之后,我在科目余額表里看不到我今年實際交了多少增值稅,請老師告訴我下正確的分錄應(yīng)該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實際交了多少增值稅
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2022-03-04
老師,我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做那筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開普票,1月份繳納增值稅,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,貸銀行存款這個分錄是記在12月賬里,還是記在1月賬?
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2017-01-09
甘老師您好,我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù),同時也有技術(shù)服務(wù)收入,我收入都是分開核算的,您看稅費科目,銷項也需要分開核算貨物的銷項和服務(wù)的銷項嗎?進項不用分開吧?轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目,需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
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2019-12-08
請問,1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
當(dāng)月進項大于銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
老師想問一下,我有進項稅也有銷項稅,進項稅少銷項稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級還是三級啊
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2019-07-08