国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

出口退稅,收到退稅款如何做會(huì)計(jì)分錄,
1/186
2021-08-17
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請(qǐng)問(wèn)怎么處理,2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票,是對(duì)方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對(duì)方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
1/262
2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對(duì)這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營(yíng)業(yè)外收入”中,還有,確認(rèn)不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個(gè)增值稅。
1/563
2017-03-14
我本期有幾張專票沒(méi)認(rèn)證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
1/494
2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個(gè)會(huì)務(wù)費(fèi)收入是59392元,可是軟件里算出來(lái)的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
3/620
2016-09-22
老師說(shuō)軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)不太理解,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
3/655
2016-01-09
老師,請(qǐng)看圖,這是初級(jí)課程上的一個(gè)例題。但是我平常做賬的時(shí)候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款來(lái)做的。究竟哪個(gè)正確呢?
2/479
2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52,實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
1/474
2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了,但是感覺有差異,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
1/542
2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
1/559
2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
3/2207
2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底稅額增加了的憑證怎么做
1/957
2019-12-24
麻煩問(wèn)下,一般納稅人購(gòu)買金稅盤服務(wù)費(fèi),是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧?謝謝
1/747
2020-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司每月月底結(jié)賬前,我都會(huì)把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”,如次月有增值稅繳納時(shí),就直接做“借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸:銀行存款“。但這樣做之后,我在科目余額表里看不到我今年實(shí)際交了多少增值稅,請(qǐng)老師告訴我下正確的分錄應(yīng)該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實(shí)際交了多少增值稅
1/261
2022-03-04
老師,我想問(wèn)一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 課程里說(shuō)本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做那筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
2/277
2022-03-04
12月開普票,1月份繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸銀行存款這個(gè)分錄是記在12月賬里,還是記在1月賬?
1/791
2017-01-09
甘老師您好,我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù),同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入,我收入都是分開核算的,您看稅費(fèi)科目,銷項(xiàng)也需要分開核算貨物的銷項(xiàng)和服務(wù)的銷項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)不用分開吧?轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目,需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
1/2237
2019-12-08
請(qǐng)問(wèn),1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
8/3867
2019-10-11
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
1/1621
2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
1/587
2019-01-07