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老師,服務(wù)業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本一般應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入的百分之幾才正常?
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2016-12-17
我們公司是裝修工程公司,大包的。我給對(duì)方開了10萬的專票,記賬時(shí)摘要怎么寫。收入直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?成本主要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是別的?簽的合同還用做賬嗎???
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2019-08-07
主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本必須設(shè)數(shù)量式嗎?
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2018-11-13
老師,我們公司把車買來,然后租給客戶,租滿36個(gè)月就可以成為客戶自己的車子,這叫以租代購,買來的汽車做固定資產(chǎn)嗎?那么把車子租出去收到的租金或是首付記入主營業(yè)務(wù)收入還是什么?把汽車計(jì)提的折舊記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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2016-12-29
我們是聚合配送軟件公司,商戶往我們平臺(tái)充值,一般都不要票,然后我們?cè)偻渌凸境渲?,相?dāng)于我們只收取平臺(tái)使用費(fèi)。我現(xiàn)在是這樣做的,例如商戶充值進(jìn)來的錢我做的預(yù)收款100元,然后他這個(gè)月用了90元,我就做把預(yù)收的90轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入。我們也往配送公司充值,我做預(yù)付款,等到發(fā)票開來我做主營業(yè)務(wù)成本。我現(xiàn)在的疑問是,這個(gè)90元并不是給我的收入,我只是收取了平臺(tái)使用費(fèi),這個(gè)90元是不是主營業(yè)務(wù)收入
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2019-06-05
老師,人力資源公司,主營成本是公司員工工資。那怎么算每單主營業(yè)務(wù)收入(服務(wù)費(fèi)),主營業(yè)務(wù)成本是多少
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2020-05-28
每個(gè)月月末,主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本都要轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2021-08-06
老師,我們公司是煤炭行業(yè),我想看銷量看庫存的出庫量它的數(shù)量不僅有賣了的,還有捐贈(zèng)的。那么這個(gè)捐贈(zèng)是否屬于銷量。我看主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量不包括捐贈(zèng)量。而且我們公司將捐贈(zèng)的煤炭費(fèi)用化了
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2019-07-15
賣出去的那部分東西,主營業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么做
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2020-06-11
直銷企業(yè)以收取傭金作為主要業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本是什么?
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2019-10-11
房屋出租取得收入不含稅收入28000,對(duì)方要開具增值稅專用發(fā)票。稅率是多少?還要交哪些稅
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2017-10-13
18年收入3500萬,凈利潤25萬,19年?duì)I業(yè)收入3000萬,凈利潤-150萬,請(qǐng)問要填報(bào)表算增長率怎么算?
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2020-04-10
主營業(yè)務(wù)也需要設(shè)置輔助核算 費(fèi)用成本與收入設(shè)置輔助核算 項(xiàng)目核算 他需要添加的項(xiàng)目 增加在項(xiàng)目哪里就行了輔助核算?就是把主營的項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)置賬本列明收入成立來算出利潤?那為什么不在主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目,主營業(yè)務(wù)成本-某項(xiàng)目,為什么一般不這樣設(shè)置?
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2019-03-29
優(yōu)娑公司2X20年6月取得主營業(yè)務(wù)收入 2000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本750萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元;稅金及附加300萬元,管理費(fèi)用350萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元,銷售費(fèi)用400萬元,營業(yè)外收入110萬元,營業(yè)外支出65萬元。該公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:計(jì)算公司2X20年6月份的營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤、利潤總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤。
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2020-06-30
老師我問下,增值稅稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/銷售收入, 這里的銷售收入含廠房出租租金收入與提供服務(wù)的其他業(yè)務(wù)收入嗎,營業(yè)外收入是不含的哈?
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2024-09-02
康平公司為居民企業(yè),生產(chǎn)銷售機(jī)械設(shè)備,企業(yè)所得稅稅率為259%。2019年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬元,投資收益360 萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本3740萬元,其他業(yè)務(wù)成本460萬元,稅金及附加 260萬元,銷售費(fèi)用1500萬元,管理費(fèi)用90萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用350萬元,營業(yè)外支出110 萬元。其中: (1)銷售費(fèi)用中包含廣告費(fèi)1345 萬元; (2)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元; (3)營業(yè)外支出中包含行政罰款2萬元,銀行罰息4萬元,贊助支出5萬元。 (其他相關(guān)資料:以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)為3萬元;各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);除以上各項(xiàng)外,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。金額單位用萬元表示。) 要求:(1) 計(jì)算康平公司2019年度會(huì)計(jì)利潤; (2)計(jì)算康平公司2019年度準(zhǔn)予稅前扣除的廣告費(fèi)金額和納稅調(diào)整額;
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2023-04-25
某企業(yè)本年的“主營業(yè)務(wù)收入”為1000000元,“其他業(yè)務(wù)收入”為100000元,“主營業(yè)務(wù)成本”為450000元,“稅金及附加”為10000元, “銷售費(fèi)用”為60000元,“管理費(fèi)用”為25000元,“財(cái)務(wù)費(fèi)用”為5000元,“其他業(yè)務(wù)成本”為80000元,“營業(yè)外收入”為50000元,“營業(yè)外支出”為20000元。 要求(1)計(jì)算本年該企業(yè)的所得稅并做會(huì)計(jì)分錄 (企業(yè)所得稅稅率為25%);(2)進(jìn)行收入、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn);
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2021-10-28
康平公司為居民企業(yè),生產(chǎn)銷售機(jī)械設(shè)備,企業(yè)所得稅稅率為25%.2021年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬元,投資收益360萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本3740萬元,其他業(yè)務(wù)成本460萬元,稅金及附加260萬元,銷售費(fèi) 用1500萬元(其中包含廣告費(fèi)1345萬元),管理費(fèi)用900萬元(其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用350萬元,營業(yè)外支 出110萬元(其中包含行政罰款2萬元,銀行罰息4萬元,贊助支出5萬元)。 (其他相關(guān)資料:以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)為20萬元;各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);除以上各項(xiàng)外,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。金額單位用萬元表示) 要求: (1)用直接法計(jì)算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。 (2)用間接法計(jì)算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。
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2022-04-15
請(qǐng)問老師,有個(gè)問題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈(zèng)一的這個(gè)賬務(wù)處理的問題,因?yàn)樵鲋刀惱锏馁I一贈(zèng)一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買一贈(zèng)一是按照各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例來分?jǐn)偅沁@個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理那到底是按哪個(gè)來做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項(xiàng)稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對(duì)不起來了呀,那不是做錯(cuò)了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請(qǐng)問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯(cuò)了:紅沖發(fā)票時(shí)沒沖主營業(yè)務(wù)收入7676元,三月報(bào)稅的時(shí)候也沒注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報(bào)了,是對(duì)的;而報(bào)表和所得稅根據(jù)賬來的,所以收入就多報(bào)了;由于當(dāng)月沒核實(shí),后面每次申報(bào)就只核實(shí)了當(dāng)季度的,就一直這樣累計(jì)下去,到年底的時(shí)候也是這么報(bào)的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問問老師,我是把那筆賬改了,每季度的報(bào)表和所得稅重新更正申報(bào)嗎?
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2021-04-05