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收到車險專用發(fā)票一張,是不是借:管理費用-財產(chǎn)保險費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額))貸:其他應(yīng)收款
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2020-04-11
還有,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,已交增值稅。我老是搞不清楚。老師能以通俗易懂的說法幫我理解一下嗎a
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2019-02-12
勞務(wù)公司的合同價是含工人工資和管理費嗎?預(yù)繳增值稅是合同價??百分之3嗎
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2020-04-06
我開增值稅發(fā)票的時候把操作員選成了管理員,開出來的發(fā)票還能用嗎?
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2018-01-09
】某公司為增值稅一般納稅企業(yè) 增 值稅稅率為13%,2019年與銷售現(xiàn)金流量有關(guān)的 業(yè)務(wù)如下;銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明 的售價為240000元,增值稅銷項稅額31200元,貨 款未收到;銷售產(chǎn)品一批,售價為560000元,增值 稅稅額為72800元,款項己通過銀行收妥;公司將 到期的一張面值為144000元的無息銀行承兌匯 票(不含增值稅),連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦 理轉(zhuǎn)賬,款項已收妥;收到應(yīng)收賬款200000元。計 算“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目的金額
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2022-06-19
一般納稅人外管證預(yù)征收多少點
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2019-02-22
登錄自然人稅收管理客戶端時出現(xiàn) 請求參數(shù)非法 djxh為空
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2020-02-15
登錄自然人稅收管理客戶端時出現(xiàn) 請求參數(shù)非法 djxh為空
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2019-10-09
金額不大,可以用直接轉(zhuǎn)銷法嘛,借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款
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2018-02-01
中國對化妝品征高消費稅合不合理
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2015-11-17
你好,收到中國工商銀行“e靈通”凈值型法人無固定期限人民幣理財產(chǎn)品支付的款項,如何做分錄
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2022-01-10
這個有點不能理解,第一步我覺得應(yīng)該是 借:管理費用6000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
個人獨資企業(yè)辦理核定征收后,是不是可以直接將錢從公戶轉(zhuǎn)至法人卡?
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2019-12-05
銀行理財收入要交增值稅嗎?
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2017-06-29
目前狀況是合同統(tǒng)計工作量非常大,并且不全,昨天學(xué)習(xí)時看到泰安市地方稅務(wù)局印花稅核定征收管理辦法(征求意見稿)第五條,可否根據(jù)這條把公司往上貼,統(tǒng)計交納印花稅?
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2017-01-06
目/案例:甲公司為增值稅一般納稅人,銷售的產(chǎn)品為應(yīng)納增值稅產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷售價格中不含增值稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。所得稅稅率25%。公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向B公司銷售甲產(chǎn)品一批,銷售價格535000元(不含增值稅),產(chǎn)品成本305000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,并開出增值稅專用發(fā)票,已向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)根據(jù)債務(wù)人的財務(wù)狀況,對應(yīng)收賬款計提20000元壞賬準(zhǔn)備。(3)采用預(yù)收款方式銷售商品,當(dāng)年收到第一筆款項10000元,已存入銀行。(4)收到B公司甲產(chǎn)品退貨(非資產(chǎn)負(fù)債表日后事項),該退貨系甲公司2018年售出,售出時(5)年末公司持有的交易性金融資產(chǎn)賬面價值為40000元,公允價值為41000元。(6)計提已完工工程項目的分期付息的長期借款利息3000元;用銀行存款支付發(fā)生的管理費用5000
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2022-06-28
老師,我們單位購買的白酒,主要是招待客戶,購買時:借庫存商品 借進(jìn)項稅,貸:庫存商品。領(lǐng)用時:借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品 ,這樣可以嗎?需要交增值稅嗎?
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2021-11-06
老師,我們單位購買的白酒,主要是招待客戶,購買時:借庫存商品 借進(jìn)項稅,貸:庫存商品。領(lǐng)用時:借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品 ,這樣可以嗎?需要交增值稅嗎?
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2021-11-06
小規(guī)模季度不超30萬的免征增值稅,免征的增值稅費要計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額嗎?
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2019-07-08
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務(wù)費開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進(jìn)項稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
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