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老師,請問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
老師,簡易計稅方法計算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對嗎,是用不含稅銷售額來計算吧
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2016-04-25
個體戶不是核定征收,如果一個月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
(1)乙公司 2019 年末商譽、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等多項資產(chǎn)存在減值跡象。因管理層未提供相關(guān)資料,A 注冊會計師無法就上述資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),擬對財務(wù)報表發(fā)表無法表示意見,并在審計報告的其他信息部分說明注冊會計師無法確定與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相關(guān)的信息是否存在重大錯報。<br>不恰當(dāng),應(yīng)當(dāng)在形成無法表示意見的基礎(chǔ)部分對無法確定與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相關(guān)的信息是否存在重大錯報進(jìn)行說明。<br>(2)甲CPA認(rèn)為戊公司管理層導(dǎo)致的審計范圍受限是廣泛的,考慮到法律法規(guī)禁止解除業(yè)務(wù)約定,甲CPA擬發(fā)表無法表示意見審計報告,并在其他施行段說明不能解除業(yè)務(wù)約定的原因。<br>恰當(dāng)。<br>無法表示到底應(yīng)該在哪說明原因?
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2022-07-19
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒有名字可以收嗎? 而且 開票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額,在哪里可以查到哪些項目可以扣除
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2018-11-28
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬元,當(dāng)月進(jìn)項稅額70萬元,通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
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2023-05-16
個體工商戶,可以自行開專用發(fā)票么?增值稅的起征點是多少?
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2020-11-18
增值稅即征即退是否需要交納增值稅
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2020-07-07
老師好,我們申報增值稅時確認(rèn)了個未開票收入,繳納了增值稅,我在做賬務(wù)處理時,是借:未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?
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2022-01-07
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費收入12.72萬元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
一般納稅人可以簡易辦法征收嗎,簡易辦法征收只能針對小規(guī)模納稅人嗎
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2019-07-31
老師您好!我公司是一家裝飾公司。我公司法人收到其他裝飾公司付給他個人的項目管理費,他需要繳納哪些稅費?因為他是法人有什么特別要注意的地方嗎?
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2019-09-11
公司法人自己的車,產(chǎn)生的費用,如加油,停車費,能記管理費用嗎?
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2020-07-24
我想問下法律顧問費跟民事代理費屬于管理費用嗎
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2021-02-23
老師好,請問一下,公司法人到了退休年齡,社保己交足15年,醫(yī)保需補7年,3萬多元,這筆補交醫(yī)??钚鑲€人出還是允許公司出,如果公司出,列入工資薪金一福利費還是直接列管理費用一福利費?
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2020-03-09
外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務(wù)處理上有什么不同,公司是核定征收,沒有做帳,沒有相關(guān)報表,這樣可以不
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2018-05-21
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時開電子專票時,現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費按3%稅率開專票的銷售額填,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計入該項對吧?開票時可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31