国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我交電費。拿回收據(jù),應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金 拿回發(fā)票應(yīng)該是 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款吧
1/904
2019-06-21
借錢發(fā)工資。那借錢發(fā)只能是現(xiàn)金 先做一張借款收據(jù) 借庫存 貸其他應(yīng)付款 。發(fā)工資 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金?等哪天有錢哪天還?
1/753
2017-03-17
到底是借管理費用,貸應(yīng)交稅費,再借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。 還是說,直接可以管理費用-稅金及附加,銀行存款呢
1/3131
2019-07-17
發(fā)放中秋福利費: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金 對于這個分錄應(yīng)付職工薪酬為什么要轉(zhuǎn)入管理費用?
3/772
2023-09-27
如果股東前面借款,但是已經(jīng)根據(jù)借條做:其他應(yīng)收款-木木人 貸:庫存現(xiàn)金 后面的話 他拿來發(fā)票做報銷我們做 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 等退回多余借款的時候 我們做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 這樣子就平了。但是現(xiàn)在我們股東還沒有退回來余款,他說我們不要體現(xiàn)要有借款這個憑據(jù),老師我早已經(jīng)入賬了,但是現(xiàn)在要改的話要怎么改才沒有記錄呢
1/605
2019-01-09
借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存現(xiàn)金 怎么寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容
1/1878
2021-05-06
員工生日發(fā)現(xiàn)金 怎么做分錄呢 可以直接計入 借:管理費用-福利費貸:現(xiàn)金 還是 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 貸:庫存現(xiàn)金
1/1067
2022-04-08
房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、印花稅,現(xiàn)在應(yīng)該計入“管理費用“”還是“稅金及附加“里
1/2852
2020-05-21
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款 然后是2019年付款的,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在呢,他們開了一張銷項負數(shù)過來(實際付15000元,負數(shù)金額5000元),現(xiàn)在我做調(diào)整分錄的話,應(yīng)該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
6/930
2021-11-05
社保和住房公積金應(yīng)該放入管理費用還是應(yīng)付職工薪酬的二級費用呢
1/1513
2016-11-15
老師,那個土地使用稅和房產(chǎn)稅是要放在稅金及附加還是管理費用啊
2/1304
2021-11-17
老師你好,單位十月份買的車,保險買了以后對方說有一個險種做不上去,給我們退款,可能到十一月底都退不回來,那我是直接光做這筆,保險的先不管呢,/還是保險先按實際出去的錢記管理費用,等退回來后在退回當(dāng)月沖管理費用好一點 借:固定資產(chǎn)(車價+車購稅) 稅金及附加(車船稅) 貸:銀行存款
1/748
2019-11-05
公司承諾的社保和公積金,記賬的時候直接當(dāng)月記入管理費用不計提到應(yīng)付職工薪酬可以嗎? 借:管理費用-社保公司部分*** 管理費用-公積金公司部分*** 貸 銀行存款 支付***
3/429
2023-03-21
那也的計提 管理費用 掛應(yīng)付職工薪酬唄,只是實際繳納的時候再沖 應(yīng)付職工薪酬-公積金
2/807
2016-08-04
公司是在籌建期間(沒有收入),第一個問題是:能把2個月的賬一起做嗎?每個月就是一些日常開支,還有一些業(yè)務(wù)招待費。第二個問題是:能在籌建期間這樣做分錄嗎?借:管理費用——開辦費 貸:庫存現(xiàn)金 然后營業(yè)期再做一筆分錄轉(zhuǎn)出來 借 管理費用——業(yè)務(wù)招待費
4/1377
2017-02-06
客戶的物業(yè)管理費 我們是先代收 然后一起交給物業(yè)公司,,10月我們支付物業(yè)9萬多,開的發(fā)票呢是客戶的與我們的,發(fā)票金額與支付金額相等。。那我收到客戶的物業(yè)費怎么做賬,支付物業(yè)費怎么做賬呢? 我可以這樣做嗎? 收到物業(yè)費時 借:1002 貸:其他應(yīng)付 支付物業(yè)費時 借:成本(開給我們的發(fā)票) 其他應(yīng)付 貸:1002/預(yù)付的
2/979
2015-11-26
吳老師,你好!請問一下,我9月份掛賬租金掛入科目借:管理費用10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,現(xiàn)要掛入借管理費用,貸其他應(yīng)付款,我是先沖紅,借:管理費用-10000貸:庫存現(xiàn)金-10000,如果這樣沖紅,會導(dǎo)致現(xiàn)金當(dāng)月貸方金額不對,我該怎么做?
3/1061
2016-12-08
老師,公司中秋節(jié)發(fā)放現(xiàn)金的分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金,還是要先借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,再借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金,寫兩筆分錄呢
2/11
2025-04-16
土地使用稅計提到管理費用還是稅金及附加里?
1/1750
2019-11-27
老師,您好,6月份購了一臺二手車,之前會計做錯分錄,錢是借老板的,她做的分錄: 借:固定資產(chǎn)9萬, 貸 :庫存現(xiàn)金9萬 7月份,我沖紅掉分錄:借固定資產(chǎn) -9萬 貸:庫存現(xiàn)金-9萬 借:固定資產(chǎn)9萬 貸:其他應(yīng)付款(老板)9萬 然后8月我一次折舊:借:管理費用 9萬 貸:累計折舊 9萬 對嗎
3/515
2020-10-06