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老師你好!請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)清包工,收勞務(wù)發(fā)票開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票3%的稅額可以抵扣嗎?
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2020-06-02
老師,你好!一般納稅人餐飲服務(wù)開(kāi)具都是增值稅普通發(fā)票6%,普票怎么可去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2020-05-05
企業(yè)建筑業(yè)一般納稅人,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票10%的銷(xiāo)項(xiàng),取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
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2019-03-03
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開(kāi)具兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,一張4300元,一張15000元。現(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開(kāi)具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開(kāi)具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開(kāi)具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
如果我們給小規(guī)模納稅人開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,是不是這發(fā)票就是不合規(guī)的,需要發(fā)票追回來(lái)重開(kāi)?
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2016-07-26
我想請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)的發(fā)票忘記備注了,可以讓供應(yīng)商出具一個(gè)情況說(shuō)明嗎?材料成本票(增值稅專(zhuān)票)
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2022-04-01
?發(fā)票認(rèn)證有沒(méi)有時(shí)間規(guī)定?還有就是我開(kāi)具了增值發(fā)票出去了,那抵扣票的話(huà)是必須當(dāng)月抵扣嗎?
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2023-11-27
老師,我們是建筑公司,把業(yè)務(wù)分包給個(gè)人,個(gè)人開(kāi)具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
增值稅普通發(fā)票對(duì)方給開(kāi)具了四聯(lián),是不是四聯(lián)都需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章還是只需要發(fā)票聯(lián)蓋就可以?
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2017-09-05
一次性收款并開(kāi)具全額發(fā)票,分期確認(rèn)收入的,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅時(shí)怎樣填報(bào)開(kāi)票收入和無(wú)票收入呢
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2019-08-21
老師,出口發(fā)票怎么開(kāi),是去稅務(wù)申請(qǐng)出口專(zhuān)用的發(fā)票還是直接開(kāi)具我們平時(shí)的增值稅發(fā)票就行啊
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2019-06-03
確認(rèn)10月份無(wú)票收入時(shí)交了增值稅,現(xiàn)在12月份開(kāi)了發(fā)票怎么處理?沖無(wú)票收入嗎?具體怎么操作
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2018-12-27
小規(guī)模納稅人人季度銷(xiāo)售額不超45萬(wàn)免征增值稅,是開(kāi)具的普票和專(zhuān)票的合計(jì)數(shù)額,還是單普票?
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2021-07-13
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度專(zhuān)票開(kāi)具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開(kāi)具1258.24未達(dá)起征點(diǎn),填寫(xiě)地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項(xiàng)目填哪個(gè)數(shù)?
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2019-07-05
已經(jīng)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦?我們?cè)麻_(kāi)具的發(fā)票全丟失了??梢詮?fù)印存根聯(lián)做賬嗎?還是要到稅務(wù)局處理
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2018-02-27
一般納稅人企業(yè)(制造業(yè)),營(yíng)業(yè)范圍有技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢(xún),開(kāi)具增值稅專(zhuān)票只能開(kāi)具16%的稅率嗎?能不能開(kāi) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的專(zhuān)票?
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2019-04-20
開(kāi)具普通發(fā)票,怎么記賬,借 應(yīng)收賬款 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎? 開(kāi)具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
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2020-05-07
關(guān)于增值稅這塊開(kāi)具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對(duì)不對(duì)?
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2018-07-05
我 給客戶(hù) 開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢(qián),我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽(tīng)說(shuō) 搞一個(gè)什么紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票表?具體如何操作?
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2018-03-17
企業(yè)已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅,那么進(jìn)口增值稅認(rèn)證抵扣的流程怎樣的?具體在哪操作。
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2019-01-04