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胡老師您好:勞務(wù)分包費(fèi)可以按14℅的福利費(fèi)進(jìn)入費(fèi)用做所得稅前扣除嗎?求解
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2020-06-04
老師原材料憑入庫(kù)單做賬結(jié)轉(zhuǎn),是不是可以在所得稅前扣除啊,沒(méi)有發(fā)票
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2021-10-09
單位體檢費(fèi),收到的是省醫(yī)療門診收費(fèi)票據(jù)可以所得稅前扣除嗎?
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2020-12-14
大病統(tǒng)籌10元可以在個(gè)人所得稅前扣除嗎?
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2022-05-12
《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》第九條:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目 關(guān)于老師說(shuō)的這個(gè) 費(fèi)用有沒(méi)有限額,一個(gè)月不超出多少?
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2020-11-12
老師,我們一下付了房東兩年的房租,17年的所有都做企業(yè)所得稅稅前扣除,那18年的我也可以稅前扣除嗎
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2017-12-31
現(xiàn)金支付法律顧問(wèn)費(fèi) 我科目記得管理費(fèi)用,屬于現(xiàn)金流量表什么項(xiàng)目?
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2015-12-13
老師,我想咨詢下,在做所得稅年報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,所發(fā)生的稅金,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用都可以全額扣除是嗎?
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2020-05-12
扣除管理費(fèi),扣除稅費(fèi)后把剩下的工程款轉(zhuǎn)給掛靠方,分錄可以為:借其他應(yīng)付款-掛靠方15,貸銀行存款12,其他應(yīng)付款-代扣款項(xiàng)2,其他應(yīng)收款-管理費(fèi)1,這樣不?
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2018-09-17
貸款利息也需憑借發(fā)票稅前扣除。稅前扣除是能扣什么稅呢
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2024-01-05
小微企業(yè)企業(yè)所得稅,查賬征收匯算清繳要填哪幾張表,要不要填寫,一般企業(yè)收入,期間費(fèi)用,成本明細(xì)表
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2021-04-01
據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問(wèn)題的公告》 (國(guó)家稅務(wù)總局公告 2017 第 40 號(hào))文件,企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備,符 合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策時(shí), 就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除。 政策延期了嗎?
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2024-05-17
企業(yè)所得稅當(dāng)中,合同違約金可以進(jìn)行稅前扣除,但是為什么合同違約金要記入應(yīng)納稅所得額
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2022-03-30
出售公司固定資產(chǎn)車輛,損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎,這個(gè)再匯算清繳時(shí)可以睡前扣除嗎?
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2022-01-19
老師您好,我公司去年著了一次火,損失了幾十萬(wàn),如果會(huì)計(jì)做營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
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2020-06-08
萬(wàn)人??嫉谄咂诔跫?jí)實(shí)務(wù) 第三問(wèn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工。應(yīng)計(jì)入什么費(fèi)用?為什么不計(jì)入管理費(fèi)用? 企業(yè)當(dāng)期所得稅,為什么要把稅收滯納金減掉哇?那時(shí)候滯納金不是減了還要調(diào)增的嗎?還是要經(jīng)濟(jì)法才能調(diào)增呢?
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2020-05-15
可抵扣的增值稅和進(jìn)口關(guān)稅可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2020-04-16
#提問(wèn)#老師,現(xiàn)金管理辦法的制度有嗎
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2020-02-28
老師: 我們企業(yè)2015年全年收入額為800000萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元,問(wèn)企業(yè)納稅調(diào)整金額多少? 稅前扣除是多少?那么我的稅前扣除是4000元對(duì)嗎?(取小值)則我的應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1000元,會(huì)計(jì)處理時(shí):借:以前年度損益調(diào)整1000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅1000元,交款,借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅1000,貸:銀行存款1000,借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)1000,貸:以前年度損益調(diào)整1000元對(duì)嗎? 稅前扣除是4000元(取小值),應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1
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2016-01-14
滯納金和罰款怎樣做分錄?可以稅前扣除嗎?
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2019-05-08