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請問老師:企業(yè)之間的借款我列支往來,收到的利息可以做成什么收入?我公司是貿(mào)易公司沒有金融服務(wù)項(xiàng)目。
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2020-04-23
針對小型微利企業(yè)季度所得稅減免怎么計(jì)算比如應(yīng)納稅所得稅額27000那么季度報(bào)表里面的減免所得稅金額怎么計(jì)算的?
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2019-03-12
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里: 1.為什么填寫的是本年累計(jì)金額,而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計(jì)金額比本期金額好匯算清繳?) 2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計(jì)金額算的本年累計(jì)應(yīng)納所得稅額嗎 3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾?jì)應(yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
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2019-12-13
金融機(jī)構(gòu)對符合條件、流動性遇到困難的中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶貸款本金,給予臨時(shí)性延期償還安排,付息可延期到6月30日,免收罰息
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2020-02-25
企業(yè)所得稅稅率是25%,享受三免三減半,2013-2015免企業(yè)所得稅,2016--2018減半。請問老師答案給遞延所得稅余額的算法看不懂?為啥200是減半增收,其它的全額征收
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2019-09-03
是建筑行業(yè),企業(yè)所得稅是核定征收的,那平常去工程所在地預(yù)交的企業(yè)所得稅能填在“已預(yù)交稅款”里填寫嗎?
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2017-04-13
請問老師,如果是出售損失 交易性金融資產(chǎn)----公允價(jià)值變動記在借方還是貸方
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2019-05-10
存貨的非正常損失而不能再增值稅銷項(xiàng)稅額抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 在計(jì)入企業(yè)所得稅的損失可與存貨損失一并扣除 這個(gè)操作是正確的嗎?
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2018-08-03
我公司是農(nóng)業(yè)免稅企業(yè),收到對方單位的研發(fā)資金,我方開了發(fā)票,這種開了發(fā)票是不是就要交企業(yè)所得稅,怎樣可以合理的避免這種開發(fā)票的企業(yè)所得稅,在這種情況下。
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2019-08-11
我查了107040表,該企業(yè)適用小型微利企業(yè)稅收政策,得出結(jié)果,減免企業(yè)所得稅>應(yīng)納企業(yè)所得稅,所以是正確的嗎
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2022-05-19
網(wǎng)絡(luò)科技公司,符合所得稅小微企業(yè)的減免政策,減免金額應(yīng)填入A201010表的哪一行?金額是利潤的75%嗎?
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2019-07-13
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里的固定資產(chǎn)加速折舊攤銷表里的納稅調(diào)減金額是否指沒有攤銷的金額?
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2022-10-21
是不是資產(chǎn)負(fù)債表中顯示的未分配利潤的金額小于已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅的金額就不用交稅了呀
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計(jì)利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
請問老師如果公司2019預(yù)繳了企業(yè)所得稅,金額不多,而全年實(shí)際上是虧損不需要繳企業(yè)所得稅的。但是退稅實(shí)在麻煩,能不能在匯算清繳的時(shí)候,怎么填寫調(diào)整項(xiàng)目使得之前繳納的稅款無需退回?
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2020-05-13
"稅務(wù)局解除企業(yè)所得稅年報(bào)異常 系統(tǒng)提示 1010030098000009:保存失敗錯(cuò)誤原因:2021年及以后年度主表第23行≤100萬時(shí)?!禔107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行一、符合條件的小型改利企業(yè)減免企業(yè)所得稅:543.83必須=0或主表23行2658.70*25%*90%"
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2023-03-15
是不是所有企業(yè)產(chǎn)生的廢品都計(jì)入廢品損失
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2019-10-13
非居民企業(yè)取得的利息股息紅利所得繳納企業(yè)所得稅嗎
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2021-09-07
老師,我們補(bǔ)交的增值稅,企業(yè)所得稅怎么做賬呀?會計(jì)去年申報(bào)的不是這個(gè)數(shù),后來稅務(wù)局給看出來了我們又補(bǔ)交上了,這塊咋記賬呢 增值稅時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時(shí):借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-02