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再做增值稅大題的時候,做題時考慮增值稅稅率的時候,是企業(yè)屬于哪個行業(yè)所有業(yè)務都用一個稅率還是看業(yè)務發(fā)什么的情況考慮增值稅稅率是多少?
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2022-03-08
充值餐卡的餐飲公司,前期充值餐卡的時候賬務處理是預收賬款,現(xiàn)在我們?nèi)绻淖冑~務處理方式,把客人充值餐卡的費用直接確認收入,應該怎么做
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2018-07-26
老師,我想問一下我聽課的時候沒太明白,圖中的題為什么沒有先看材料所制的成品是否貶值,再定材料是否減值,而是直接就開始算材料貶值呢?
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2019-05-06
集團內(nèi)同一控制下各子公司間無償劃轉(zhuǎn)已抵扣過進項稅的車輛,增值稅稅率是多少?可以按賬面價值開票么?如果可以,此時的賬面價值是不含稅的嗎?
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2019-06-27
老師,我們有工程項目需要異地預繳,那么提前繳納的增值稅怎么做賬呢,我發(fā)現(xiàn)我做完預繳增值稅是平的,未交增值稅是有余額,正常未交應該也是平的
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2024-11-08
老師為什么增值稅如果是1萬,增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來的稅額和用1萬/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
請問老師,我們是一家新開業(yè)的餐飲店,現(xiàn)在辦理充值卡,試營業(yè)期間充值100送50,以后充值100送30,贈送的金額都在卡里。收入的話應該怎么確認呢?
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2018-12-04
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
入賬價值=1000-400-200+800=1200萬元 我能不能這么理解:改擴建后固定資產(chǎn)在賬面的原價=1000+800=1800萬 后續(xù)減值呀計提折舊啥的就是拿1800萬-預計殘值計算的
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2024-03-31
老師,通行費發(fā)票只有增值稅電子普通發(fā)票和紙質(zhì)版的增值稅專用發(fā)票可以抵扣是嗎?紙質(zhì)版的增值稅普通發(fā)票和其他類型的發(fā)票不能進行抵扣是嗎?
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2020-12-04
增值稅納稅人,多少錢進的多少錢賣出,是不產(chǎn)生增值稅的,這樣稅務局會不會查,即使不產(chǎn)生增值稅,也需要額外交稅,就是說必須要交這個行業(yè)的稅負率
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2019-03-09
老師,我想問一下,外賬,一般納稅人。按1%稅負率來安排增值稅,交稅的時候直接用銷項-進項=要交的增值稅嗎?為什么算增值稅的時候用不含稅收入*稅負率?
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2019-04-15
老師,我們公司的加油卡充值沒有用一般戶和基本戶充值,用的是其他不同的幾個私人賬戶,這個怎么做賬呢,用完之后準備去開增值稅專用發(fā)票
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2019-04-29
小規(guī)模增值稅,不含稅的銷售額乘以增值稅稅率,這個不含稅的銷售額是指收到的發(fā)票上的不含稅的金額嗎?
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2019-08-27
2013年12月31日,甲公司某項固定資產(chǎn)計提減值準備前的賬面價值為1 000萬元,公允價值為980萬元,預計處置費用為80萬元,預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1 050萬元。2013年12月31日,甲公司應對該項固定資產(chǎn)計提的減值準備為( ?。┤f元。 A.0   B.20   C.50  D.100
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2020-06-25
您好老師 報匯算清繳時資產(chǎn)減值損失有數(shù) 是已經(jīng)發(fā)生減值損失的數(shù) 應收帳款已經(jīng)做了核銷處理 提交時提示資產(chǎn)減值損失有金額 資產(chǎn)減值準備金為0 需核實 這個已經(jīng)發(fā)生的減值損失是可以稅前扣除的吧 還需要調(diào)增嗎 還是直接提交就可以了
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2024-05-13
老師好,假如月底存在應納稅額的話,賬務處理是不是先將所有應交稅費-應交增值稅三級明細下科目借貸方的差額結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里面去?最后未交增值稅和申報表上的本期應補退稅款保持一致?譬如發(fā)生在借方的進項、減免稅款等和貸方的銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出等,最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去?
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2020-03-31
在非貨幣性資產(chǎn)交換中,換入資產(chǎn)成本=換出資產(chǎn)的公允價值 換出資產(chǎn)增值稅銷項稅額 支出的應計入換入資產(chǎn)成本的相關稅費-換入資產(chǎn)可抵扣的增值稅進項稅額。這個地方為什么要把增值稅差額計入成本?
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2017-07-12
建筑行業(yè)的預繳的增值稅及附加稅,比如我當月應該交10萬增值稅,我預繳了4萬增值稅,抵扣掉預繳的4萬,實繳6萬增值稅,我后面需要交城建稅4200元,這時候我預繳的附加稅可以在4200上抵扣一部分嗎?
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2021-11-22
老師,公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在稅務局要求預交增值稅,麻煩問一下,土地增值稅是按預售額的3%核算預交嗎,另外核算稅金及附加的時候是不是只核算營業(yè)增值稅的附加,不用核算土地增值稅的附加???
1/1858
2019-05-31