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上月交完增值稅后沒(méi)有交附加稅該怎么補(bǔ)交呢?
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2016-10-18
7773申請(qǐng)了個(gè)人所得稅也會(huì)從工資裡扣錢(qián)嗎
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2021-10-24
老師你好,個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
海鮮類產(chǎn)品的普票跟專票的稅點(diǎn)都是多少
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2020-09-17
老師你好,私企公司成立工會(huì)有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
老師,購(gòu)買低值易耗品,不用交增值稅嗎
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2016-04-19
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒(méi)有計(jì)提,每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬(wàn)多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了?
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2019-02-28
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-07-11
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢(qián)怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會(huì)計(jì)分錄為 按1%計(jì)算增值稅 還是按3%計(jì)算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開(kāi)具,季度預(yù)交所得稅申報(bào)表又是按3%計(jì)算減免增值稅金額 借: 庫(kù)存現(xiàn)金 3344 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為 500000元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為 30000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為 300000 元。 (1)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅 200000 元:編制會(huì)計(jì) 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會(huì)計(jì)分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-27
一張票的稅額當(dāng)月用不了,下月還能抵扣嗎
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2021-07-02
國(guó)外公司匯款到國(guó)內(nèi)公司要扣多少稅費(fèi)呢?
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2019-07-19
開(kāi)票后金額加稅額比開(kāi)的本金高怎么解決
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2021-04-22
調(diào)整以前年度的附加稅(城建稅)怎樣做分錄
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2017-05-10
利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”指的是什么稅?
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2015-11-09
我這邊要轉(zhuǎn)288000給對(duì)方上8個(gè)點(diǎn)的稅是多少?
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2020-07-16