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月初扣當(dāng)月醫(yī)社保:借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,月末計(jì)提當(dāng)月工資,管理就不再包括醫(yī)社保:
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2019-07-20
老師:請(qǐng)教一下,子公司的職員A來(lái)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi),而這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際是用于總公司的項(xiàng)目,子公司的職工負(fù)責(zé)進(jìn)行跟進(jìn)(因?yàn)榭偣镜捻?xiàng)目在子公司所在地),相關(guān)的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用是由子公司先行墊付;報(bào)銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款;那么如何可以把這筆費(fèi)用掛在總公司名下的呢?賬務(wù)之間如何操作?謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)880元 報(bào)刊費(fèi)屬于什么費(fèi)用?管理費(fèi)用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師你好,我司貨車(chē)買(mǎi)了保險(xiǎn),他有個(gè)車(chē)船稅,分錄借管理費(fèi)用-車(chē)輛,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))貸銀行存款,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船稅貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎?
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2019-12-19
老師,8月份老板墊了錢(qián)去買(mǎi)辦公用品,10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板,10月份的摘要如何寫(xiě)?8月分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,10月借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,但10月份的摘要不知寫(xiě)什么?
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2020-11-07
個(gè)人墊付的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒(méi)出來(lái)。我該預(yù)估計(jì)提嗎?計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)工資時(shí)候的差額。做到哪個(gè)科目呢?計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬~短期薪酬工資。實(shí)際付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn):辦公室房租攤銷(xiāo),支付辦公室房租做賬為借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元,貸:銀行存款 207695.44元。分六期攤銷(xiāo),第一期攤銷(xiāo)時(shí)做賬為借:管理費(fèi)用-房租 34615.91元,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問(wèn)老師支付和攤銷(xiāo)時(shí)是否是這樣做賬,攤銷(xiāo)時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣還是寫(xiě)在借方的負(fù)數(shù)?
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2019-12-31
老師,你好,我們單位購(gòu)買(mǎi)的新車(chē)交納的車(chē)船稅,做分錄是 借:管理費(fèi)用 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船使用稅 再做帳筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船使用稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2016-12-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元,然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款。另外,以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎?還是需要攤銷(xiāo)?
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2017-05-24
籌建期的銀行存款利息沖減的管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),那在現(xiàn)金流量表中是在其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金一行中填列嗎?如果不是,應(yīng)該在什么項(xiàng)中填列?
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2016-01-04
老師為什么報(bào)銷(xiāo)一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢?1.借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
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2022-04-16
新成立公司,還沒(méi)有員工保險(xiǎn),只有臨時(shí)工,中秋節(jié)福利買(mǎi)月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問(wèn),員工墊付辦公用品報(bào)銷(xiāo),借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款,還錢(qián)給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個(gè)月借2萬(wàn),然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000,請(qǐng)問(wèn)是沖借支還是超過(guò)2萬(wàn)部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬(wàn) 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適?
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2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開(kāi)的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說(shuō)應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車(chē)輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百?gòu)埖能?chē)輛通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車(chē)輛使用費(fèi)了?,F(xiàn)在感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)槭杖?00萬(wàn)左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬(wàn)左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類(lèi)科目。錢(qián)也報(bào)銷(xiāo)給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷(xiāo)。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫(xiě)分錄,實(shí)際付款5625元,但是開(kāi)票只開(kāi)了5185元,車(chē)船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營(yíng)業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08