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老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
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2020-07-24
所得稅申報(bào)表,他的收入寫(xiě)的累計(jì)金額的,利潤(rùn)總額確寫(xiě)不是累計(jì)金額,而是每個(gè)季度最后一個(gè)月的利潤(rùn),后邊也都這么寫(xiě)的。是不是不對(duì)啊
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2019-03-21
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開(kāi)給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說(shuō),這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-03-22
上任會(huì)計(jì)16年所得稅申報(bào)表第一季度沒(méi)有填寫(xiě)利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤(rùn)都是負(fù)
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2017-03-07
報(bào)稅表間錯(cuò)誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì) 應(yīng)等于 增值稅申報(bào)表(三)合計(jì) 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì)為25400.40,而增值稅申報(bào)表三的數(shù)值是自動(dòng)出的 但是它一直是零 兩個(gè)不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請(qǐng)問(wèn)一下所得稅申報(bào)表有本期金額和累計(jì)金額,請(qǐng)問(wèn)累計(jì)金額是填本年累計(jì)還是加上往年累計(jì)
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2016-04-07
問(wèn):請(qǐng)教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報(bào)時(shí)應(yīng)@會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 該怎么填寫(xiě)所得稅申報(bào)表呢。如何報(bào)稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤未發(fā)行,之前是財(cái)務(wù)公司做的賬,說(shuō)是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒(méi)有在增值稅申報(bào)表里面看的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事
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2020-04-29
請(qǐng)問(wèn)下就是我填寫(xiě)第四季度增值稅申報(bào)表的時(shí)候有個(gè)小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10
請(qǐng)問(wèn)按發(fā)票上面稅金合計(jì)4153.81元,可增值稅申報(bào)表取數(shù)4153.84元,免稅收入差3分,分錄怎么做呢
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2019-07-04
老師,我這本月只有銷項(xiàng)開(kāi)出去的票是自主軟件的,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有自主軟件,之前質(zhì)詢都說(shuō)讓我把收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅填到即征即退那里,我不懂我開(kāi)出去自主軟件怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額要填,煩請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn),???? 下圖為我更正申報(bào)后保存的增值稅申報(bào)表,辛苦老師幫忙看看填的對(duì)不對(duì),是否需要更改,如果需要,請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn),我是第一次做財(cái)務(wù),您沒(méi)講詳細(xì),我聽(tīng)不懂,就比如之前質(zhì)詢的,即征即退的收入,有對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)金額我明白,因?yàn)槲议_(kāi)的銷項(xiàng)票,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我就不明白了????
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2020-06-17
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,進(jìn)行第三部申報(bào)匯總表,提示與增值稅申報(bào)表有差額,數(shù)額還蠻大,這是怎么回事,我又該怎么處理呢?
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2020-05-05
有出口銷售額,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄,出口銷售額應(yīng)不應(yīng)該和內(nèi)銷銷售額計(jì)入增值稅申報(bào)表?
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2017-01-27
老師,農(nóng)業(yè)增值稅免征,對(duì)方購(gòu)買拿到免稅發(fā)票,他們填寫(xiě)增值稅申報(bào)表如何抵減
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2019-10-22
金馬商貿(mào)的增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)怎么有個(gè)數(shù)是1224273.17
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2016-10-07
老師好!這種發(fā)票網(wǎng)上不需要認(rèn)證嘛!是直接在增值稅申報(bào)表里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2021-09-07
老師,我們是生產(chǎn)摩托車出口的,上個(gè)月外購(gòu)一臺(tái)叉車賣給客戶,這個(gè)月做了免稅銷售,進(jìn)項(xiàng)稅額就要轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額我應(yīng)填在增值稅申報(bào)表表二的什么地方呀
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2021-07-10
納稅評(píng)估9月補(bǔ)繳了去年12月的增值稅2萬(wàn)并9月已繳納這2萬(wàn),10月正常申報(bào)9月的時(shí)候增值稅申報(bào)表在哪里體現(xiàn)這2萬(wàn),不填這2萬(wàn)又提交不了
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2018-10-08
老師,建筑企業(yè)8月份開(kāi)了專3發(fā)票,專9發(fā)票,普9發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-09-02