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個人為開發(fā)商買房取得的傭金可以代開增值稅專票嗎?
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2021-03-18
你好老師,我有個疑問想請教一下老師們,100元的增值稅專用發(fā)票所計算出來的綜合稅負等于多少元的增值稅普票所計算出來的綜合稅負。
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2023-11-29
老師,請問深圳市的普通增值稅發(fā)票是有幾聯(lián)的呢
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2022-03-31
出口貨物開具增值稅發(fā)票時,備注欄離境口岸有影響嗎
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2021-04-28
如果我10月開具增值稅發(fā)票紅票金額大于藍票,對申報有影響嗎?可以申報過嗎
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2020-10-17
老師你好,如果公司跟個人借款,要去稅務(wù)局開具增值稅發(fā)票?需要繳納哪些稅?
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2021-11-11
客戶在同一市不同縣開了一家獨立核算的分公司,現(xiàn)在分公司從總公司拿貨銷售并且開具增值稅發(fā)票,那我們需要給分公司開具發(fā)票嗎?
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2020-12-23
請問老師,我們公司幫A公司向B公司代付一筆材料款,B公司向A公司開具增值稅發(fā)票。A公司返還材料款給我們公司。這個我們怎么記賬呢?
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2021-06-18
老師,我們公司收到一筆政府補助,但是要我們開具增值稅發(fā)票的,這個要怎么做賬???
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2023-10-20
我們?nèi)ツ?月份購買設(shè)備,對方公司開具增值稅發(fā)票,我們也認證抵扣了,現(xiàn)在設(shè)備一直未到,我可以把這個發(fā)票作紅沖嗎
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2022-02-24
老師好,請問個人可以代開增值稅專票嘛?
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2022-04-26
我們有個建筑老項目(簡易計稅),目前要回一筆款,我們是總包,假如回款1000萬,其中還有分包400萬,那我們可以采用差額納稅的方式開具增值稅發(fā)票嗎?主要是為了避免重復交稅
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2021-06-05
有一個稅務(wù)問題咨詢。A公司委托B公司代購貨品,款項由買家付款給A公司,再由A公司付款到B公司進行采購,目前B公司需要開具增值稅發(fā)票給A公司和買家,怎樣開票符合稅務(wù)法又降低成本呢。
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2020-10-28
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預收賬款600000元。當日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應(yīng)交納的城市維護建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
你好 我想問一下 這個月交增值稅 是先申報增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺申請發(fā)票抵扣
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2022-01-04
10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預收賬款600000元。當日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應(yīng)交納的城市維護建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內(nèi)收到; 2)收到購買方B公司轉(zhuǎn)來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
老師您好,我從澳洲進口一集裝箱的牛奶,現(xiàn)在已經(jīng)交完進口關(guān)稅和進口增值稅了,我想問一下,分錄如何做。 進口關(guān)稅.完稅價格是584841;稅額是43863.08 進口增值稅,完稅價格是628704.08;稅額是81731.53 我現(xiàn)在想問一下,這個分錄每個科目,應(yīng)該對應(yīng)哪個數(shù)字? 借,庫存商品(這個數(shù)應(yīng)該填寫哪個數(shù)字???是填寫關(guān)稅發(fā)票上的58481還是填寫增值稅上的81731.53???) 借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅81731.53 貸,銀行存款
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2019-07-18
老師,普通增值稅發(fā)票這樣記賬對嗎?
1/265
2022-03-17
小規(guī)模代開增值稅專票享受1%減免政策嗎?
2/994
2021-07-08