国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

請問老師,我們公司幫A公司向B公司代付一筆材料款,B公司向A公司開具增值稅發(fā)票。A公司返還材料款給我們公司。這個(gè)我們怎么記賬呢?
1/930
2021-06-18
老師好,請問個(gè)人可以代開增值稅專票嘛?
2/458
2022-04-26
老師你好,如果公司跟個(gè)人借款,要去稅務(wù)局開具增值稅發(fā)票?需要繳納哪些稅?
5/781
2021-11-11
客戶在同一市不同縣開了一家獨(dú)立核算的分公司,現(xiàn)在分公司從總公司拿貨銷售并且開具增值稅發(fā)票,那我們需要給分公司開具發(fā)票嗎?
1/653
2020-12-23
我們?nèi)ツ?月份購買設(shè)備,對方公司開具增值稅發(fā)票,我們也認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在設(shè)備一直未到,我可以把這個(gè)發(fā)票作紅沖嗎
1/545
2022-02-24
老師,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助,但是要我們開具增值稅發(fā)票的,這個(gè)要怎么做賬???
5/1105
2023-10-20
如果我10月開具增值稅發(fā)票紅票金額大于藍(lán)票,對申報(bào)有影響嗎?可以申報(bào)過嗎
1/1068
2020-10-17
我們有個(gè)建筑老項(xiàng)目(簡易計(jì)稅),目前要回一筆款,我們是總包,假如回款1000萬,其中還有分包400萬,那我們可以采用差額納稅的方式開具增值稅發(fā)票嗎?主要是為了避免重復(fù)交稅
2/596
2021-06-05
有一個(gè)稅務(wù)問題咨詢。A公司委托B公司代購貨品,款項(xiàng)由買家付款給A公司,再由A公司付款到B公司進(jìn)行采購,目前B公司需要開具增值稅發(fā)票給A公司和買家,怎樣開票符合稅務(wù)法又降低成本呢。
1/1341
2020-10-28
公司購入一項(xiàng)自用寫字樓不動(dòng)產(chǎn),以銀行存款支付專用發(fā)票所列的價(jià)款,400萬元增值稅36萬元,增值稅未選擇簡易計(jì)稅當(dāng)即可全部抵扣,且建筑物與土地使用權(quán)無法分別計(jì)價(jià)。
1/742
2022-06-12
老師,填寫紅字信息表后當(dāng)月增值稅附表(二)進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)轉(zhuǎn)出,帳表稅金不一致,稅金多交,多交轉(zhuǎn)出部份在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方科目,次月收到發(fā)票后如何進(jìn)行帳務(wù)處理
1/765
2020-08-17
老師,我開具紅字發(fā)票信息這個(gè)是怎么回事
2/131
2023-07-11
購買方進(jìn)項(xiàng)已抵扣銷售方開票有誤 購買方上傳開具紅字發(fā)票信息后 銷售方?jīng)_紅重開,原來的發(fā)票還需要退回嗎?賬務(wù)人如何處理,還有就是購買方上傳了紅字發(fā)票信息后,銷售必須當(dāng)月開,還是可以跨月開
6/978
2022-03-24
增值稅已經(jīng)申報(bào),發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
2/582
2022-04-11
請問老師,我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷,是必須得開具10張發(fā)票一一對應(yīng)嗎?
1/855
2019-07-10
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票什么區(qū)別,開普通發(fā)票也要交增值稅嗎
4/322
2021-05-31
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
1/1919
2019-03-17
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
1/3279
2020-07-03
老師您好,我從澳洲進(jìn)口一集裝箱的牛奶,現(xiàn)在已經(jīng)交完進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅了,我想問一下,分錄如何做。 進(jìn)口關(guān)稅.完稅價(jià)格是584841;稅額是43863.08 進(jìn)口增值稅,完稅價(jià)格是628704.08;稅額是81731.53 我現(xiàn)在想問一下,這個(gè)分錄每個(gè)科目,應(yīng)該對應(yīng)哪個(gè)數(shù)字? 借,庫存商品(這個(gè)數(shù)應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)字?。渴翘顚戧P(guān)稅發(fā)票上的58481還是填寫增值稅上的81731.53???) 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅81731.53 貸,銀行存款
4/1320
2019-07-18
10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
1/3226
2020-07-21