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小微企業(yè)開票滿3萬后,再開票,是不是開普票與開增值稅專用發(fā)票沒有區(qū)別都交一樣的稅
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2017-12-08
我公司委托一家檢測公司對電梯設(shè)備進行檢測,檢測費2000元,對方單位開具增值稅專用發(fā)票,我公司工程人員現(xiàn)行墊付了費用,現(xiàn)在來報銷這筆費用,這樣合規(guī)嗎?需不需要補簽合同?是不是非要把錢轉(zhuǎn)到對方單位賬號?
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2019-11-06
有哪些費用發(fā)票可以進行增值稅抵扣?
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2018-09-12
資料三:12月1日,長江公司與大海公司簽訂債 務(wù)重組協(xié)議,以庫存A材料500千克償還所欠大海公司的債務(wù),債務(wù)賬面價值為35000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為26000元。假定符合收入確認(rèn)條件,不考慮其他相關(guān)稅費。 根據(jù)上述資料,回答下列問題:
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2021-11-01
用金稅盤如何開增值稅專用發(fā)票?
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2023-02-21
公司是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)有另一人加入增資2000萬,現(xiàn)除交印花稅還要交什么費或稅?
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2017-08-09
老師您好,本次統(tǒng)計進項稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費不抵扣,那我填寫增值稅申報表中的進項稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”應(yīng)填寫27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報表的表二的35行,增值稅專用發(fā)票的份數(shù),我這里有一張通行費的發(fā)票,稅額是零,也要填寫在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個體戶小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開了增值稅專用發(fā)票 這個報稅時報上嗎?還是忽略不管了
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2020-01-03
收到一張增值稅專票,但是發(fā)票金額大于實際支付金額,請問如何入賬,(不能重開和開紅字發(fā)票)
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2018-05-28
電子增值普通發(fā)票開票和增值專用發(fā)票一樣?都需要填寫稅號等信息嗎
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2016-12-12
企業(yè)本月購入電腦一臺 價值3700 增值稅專用發(fā)票,其中增值稅511.03,請問增值稅可以抵扣嗎?下個月電腦是一次性計入當(dāng)期成本費用,不再分年度計算折舊,還是分月折舊,如果分月折舊?
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2018-05-31
有一張增值稅專用發(fā)票抵扣期過了,全部金額沖費用,發(fā)票聯(lián)做賬,抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)釘一起嗎
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2017-08-17
汽車用油和購買辦公用品取得增值稅專用發(fā)票,進項是否可以抵扣?
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2017-06-18
是不是取得的2017年12月份的增值稅專用發(fā)票必須在2017年內(nèi)認(rèn)證抵扣掉進成本費用???
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2018-01-02
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2017-07-06
老師 購買的辦公用品,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,我們可以進行稅額抵扣嗎?還是認(rèn)證后,要將稅額轉(zhuǎn)出
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2020-05-18
1.2020年9月19日,甲公司購買100股乙公司的股票,開盤價為92.7元,如果股價中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價款 (2)支付相關(guān)交易費用和稅費 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點 3.2020年12月31日,股價為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-04-07
【例題·多選題】下列關(guān)于增值稅發(fā)票使用規(guī)定的說法中,錯誤的有()。 A. 增值稅一般納稅人銷售貨物可以使用增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票 B.增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物,月銷售額不超過10萬元的,可以使用新系統(tǒng)開具增值稅普迪 發(fā)票 C. 增值稅普迪發(fā)票(巷票)由納稅人自愿選擇使用,重點,在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人中推廣 D.納稅人可依法書面向稅務(wù)機關(guān)要求使用印有本單位名稱的增值稅普通發(fā)票(折疊票或巷票)
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2020-03-06
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進賬,但是,在今年1月份對方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請問老師,對應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報時,可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08