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開票成本是拿進(jìn)項(xiàng)抵扣之后還所需交的稅點(diǎn)嗎?
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2017-06-23
老師,籌建期買的空調(diào),集裝箱房子辦公用,通勤車,折舊分別是幾年,每月還要計(jì)提折舊嗎,現(xiàn)在有規(guī)定可以一次性抵扣是什么意思
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2019-10-04
企業(yè)籌建期間的差旅費(fèi),飛機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?在咱們快學(xué)商貿(mào)上做實(shí)操題,給出的答案上沒有寫到進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,快學(xué)商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務(wù)
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2022-05-15
你好 當(dāng)期稅款所屬期2019年11月,那我這個(gè)月勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票,是要到2019年12月才能確認(rèn)簽名嗎?那我11月份開出的發(fā)票到時(shí)能抵扣嗎?
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2019-11-26
老師,發(fā)票沒有收到還在項(xiàng)目上,但認(rèn)證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認(rèn)證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會(huì)在9月入賬,票都是8月就開了
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2019-09-03
老師,我公司籌建期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,不能享受加計(jì)抵扣嗎,什么時(shí)候能享受,我現(xiàn)在認(rèn)證了后期還能享受嗎
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2019-11-11
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
老師,問一下這幾個(gè)月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢?把普票金額免稅了,比如我開了100的普票,稅額是6,我銷項(xiàng)表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎?免稅表那普票金額也填寫100嗎?
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2020-04-19
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
購買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利潤不就是?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)后,因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨(dú)保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨(dú)保存抵扣憑證?
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2021-07-20
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01