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老師,是不是今年進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣期限了呢,我們單位是2019年收到了一些專票,但是處于籌建期,目前還沒有購買稅控盤
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2020-02-03
好多供應(yīng)商還沒給開具專票 然后公司還在籌建期 還沒正式營業(yè) 是不是在4月1號(hào)以前開具專票,公司以后會(huì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多一點(diǎn) , 相當(dāng)于等公司營業(yè)了 是以13%的銷項(xiàng)來抵扣16個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)于公司來說劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)的時(shí)候怎么是填在已認(rèn)證申報(bào)抵扣?怎么不說做在已認(rèn)證未抵扣里面啊
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2017-08-18
籌建期間的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的是嗎?
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2017-02-22
因?yàn)橹吧先ゲ镋TC發(fā)票都沒查到,2月份才看到,18年一整年的過路費(fèi)發(fā)票在19年2月份才申請(qǐng)的開票,開票日期就是2月份的,還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01
老師,如果本期認(rèn)證了發(fā)票但是沒有確認(rèn)簽名,報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)填了0,哪些認(rèn)證的發(fā)票怎么處理,下期是否可以勾選抵扣呢?(由于現(xiàn)在綜合服務(wù)平臺(tái)是稅款所屬期是11月份,撤銷申報(bào)了也退回上一所屬期的操作,新系統(tǒng)肯定有問題。)
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2019-11-08
比如不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
進(jìn)項(xiàng)開票日期是6月7號(hào),可以認(rèn)證抵扣五月的銷項(xiàng)稅嗎?
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2020-06-10
比如我不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
房地產(chǎn)正在籌建期,當(dāng)月收到對(duì)方開的專用發(fā)票,無論稅率是3%或者是17%都可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-01-18
我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請(qǐng)問: 1、購入臺(tái)式電腦進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費(fèi)、汽車維修費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 放在哪個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2014-10-21
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01