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老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-07-31
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的,現(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會弄了
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2019-03-12
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒過期的情況過三四個(gè)月抵扣?
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2017-08-27
老師好 !增值稅專票當(dāng)期認(rèn)證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
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2019-12-09
老師,期初怎么抵銷啊,如果現(xiàn)在做會計(jì)憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
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2024-07-12
請問:本期發(fā)生了航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,如果本期進(jìn)項(xiàng)票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅及轉(zhuǎn)登記當(dāng)期的期末留抵稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅核算,這句話里的尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅指當(dāng)期已認(rèn)證未申報(bào)的稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該先勾選認(rèn)證還是留待以后可抵扣時(shí)再認(rèn)證?
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2020-08-30
請問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-03
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
老師,問一下這幾個(gè)月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢?把普票金額免稅了,比如我開了100的普票,稅額是6,我銷項(xiàng)表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎?免稅表那普票金額也填寫100嗎?
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2020-04-19
由于旅客運(yùn)輸增值稅電子普通發(fā)票具有抵扣功能,因此提供公共交通運(yùn)輸服務(wù),按照8號公告規(guī)定享受免征增值稅政策的,在向客戶開具增值稅電子普通發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在稅率或征收率欄次填寫“免稅”字樣。 老師,那接受方取得免稅普票可以抵稅嗎?
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2020-06-06
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
請問發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
老師你好!我想問一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
老師,請問我自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品再進(jìn)行加工非免稅農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如何抵扣。
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2019-05-23
我是一般納稅人公司,收到75000的免稅苗木普票,我怎么做分錄呢,用于抵扣
1/908
2020-08-04
對方開苗木免稅發(fā)票0稅率,我一般納稅人怎么樣抵扣稅率,是不是不能
2/468
2021-12-31
生產(chǎn)型企業(yè),申請免抵退的時(shí)候,怎么交稅金附金?好幾個(gè)月沒交附加稅了
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2022-02-16