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老師,當(dāng)月的增值稅費是用預(yù)留抵額抵扣,請問當(dāng)月用不用做這個分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2015-12-03
一般納稅人轉(zhuǎn)讓2020年購進的固定資產(chǎn),進項已認證留抵,我們能開專票嗎,稅率按多少開??繳納增值稅按什么稅率教?能抵扣進項嗎??麻煩老師了。
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2020-07-18
關(guān)于增值稅的,比如我銷項稅50萬,認證進項稅60萬,我想交點稅,可以用30萬進項去抵扣交稅20萬,剩下30萬進項走認證未抵扣作為留底用嗎?
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2021-05-16
請問生產(chǎn)型出口企業(yè),申報附加稅有:留抵退稅本期扣除額是什么意思,是當(dāng)期應(yīng)退稅額嗎?那銷項稅10000―進項稅6000,免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎?
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2021-10-07
當(dāng)月進項大于銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
公司賬戶被凍結(jié)了,以前月申報的增值稅都沒有扣繳,上個月進項稅有留抵就自動填在“進項稅轉(zhuǎn)出”抵掉了一些增值稅。我需要做分錄嗎?
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2017-11-21
我公司進項大于銷項,一直有留底稅額,12月簡易計稅應(yīng)納稅額??晌姨盍吮硭牡募佑嬁鄢龑嶋H抵減稅額,但主表沒顯示也沒抵減,請問怎么回事?
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2022-01-16
老師,實操中增值稅進項發(fā)票是不是拿到了就勾選認證,如果本月不需這么多就在賬上留抵,還是本月按需勾選認證抵扣,哪種實操中更好些?
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2021-11-02
這個月發(fā)生了應(yīng)交稅費增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報表
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2017-06-05
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
1/2525
2018-10-09
老師,我本月增值稅有銷項,進項,由于上期有留抵進項,所以進銷項相抵后進項略大于銷項,不交納增值稅,請問要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?
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2016-09-08
請問下老師,小規(guī)模這季度只交300的增值稅,金稅盤及手續(xù)費500,抵減后剩余的部分可以留著下次繼續(xù)抵減嗎,剩余的這部分怎么寫會計分錄呢
1/1097
2019-10-19
請問7月份上傳比對的海關(guān)繳款書多了些,造成這個月稅負率偏低,能不能報增值稅的時候只抵扣一部分,剩下的比對成功的留著下個月抵扣?
1/252
2019-07-31
收到專票認證簽名后,意味著必須用于當(dāng)月抵扣么?如果我11月對發(fā)票認證簽名后,11月、12月沒銷項,1月份有銷項,可以留到1月份再抵扣么?
2/822
2019-12-15
老師好!請問我們公司有客戶要一年以后收到最后一筆款才開發(fā)票,我的進項票是現(xiàn)在認證抵扣呢,還是留到開票的時候再認證抵扣比較好?
1/854
2019-12-22
有一家企業(yè),它之前是資源綜合利用的享受即征即退的。現(xiàn)在它有一般項目的商品出售,要開16%的發(fā)票,前期留抵的稅額可以用來抵扣嗎?
1/638
2018-10-10
老師,您好,我們單位的一般納稅人,收到6個點的進項票,我們怎么抵扣銷項稅也(我們還有欠的銷項稅沒有交,想通過留底低欠的方式抵扣完)
1/606
2023-04-04
老師,公司準備注銷,賬上還有700多萬庫存,但留抵只有4萬了,有哪些好的方法給逐漸消庫存?如果我購買汽車,用這個進項稅抵扣是不是不行?
2/673
2022-01-26
請問:開出的銷售專票留抵進項稅不夠抵扣,這部分是要交增值稅是嗎,但公司又沒資金交稅,銷售票老板又要求必開,怎么辦。稅可以2019年再交嗎
1/890
2017-12-25
7月份的進項稅額沒有抵扣完,八月份沒有銷項稅額,也沒有抵扣,現(xiàn)在9月份有銷項稅額應(yīng)該怎么申報呀7月份沒抵扣完的稅額需要單獨轉(zhuǎn)為留底稅額嗎,怎么轉(zhuǎn)
1/501
2018-09-05
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