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我是一家培訓(xùn)公司,家長轉(zhuǎn)的錢,要求開增值稅發(fā)票開學(xué)生的名字可以嗎?
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2020-08-03
這個季度發(fā)生了10萬銷售額,填增值稅申報(bào)表時填寫的無票收入,下個季度又給開了發(fā)票,增值稅有對比系統(tǒng),這個季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報(bào)了10萬!這種怎么處理
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2021-01-01
借應(yīng)收賬款75000貸主營業(yè)務(wù)收入72815.5應(yīng)交稅費(fèi)增值稅2184.5繳納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅2184.5貸銀行存款想問的是小規(guī)模產(chǎn)生稅費(fèi)會計(jì)分錄對嗎在現(xiàn)金流量表里這個稅費(fèi)填寫那一欄
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2018-04-27
黃河公司為增值稅一般納稅人,材料和產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及月初有關(guān)賬戶的余額如下
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2021-11-28
老師我想問下:關(guān)于增值稅,是不是每個月月底就提,到下個月15號申報(bào)完以后,繳費(fèi)后沖減應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;本月發(fā)生的增值稅又同時在本月底計(jì)提呢?具體的分錄要怎么做???
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2019-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人2020年十二月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)12月2日,銷售一批商品開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為¥800,000增值稅稅額為¥104,000商品已發(fā)出貨款尚未收到
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2024-01-15
一家生產(chǎn)、銷售汽車工具的個體工商戶,每個月的開票金額不超3萬元,他可以開普通發(fā)票,也可開增值稅專用發(fā)票(稅率3%),他開的增值稅專用發(fā)票在未達(dá)起征點(diǎn)時用不用交增值稅
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2018-11-09
建筑行業(yè),我想問下我銷項(xiàng)9個點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)13個點(diǎn),項(xiàng)目所在地預(yù)繳按2個點(diǎn)預(yù)繳了增值稅和附加稅。后來銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生的增值稅正好與預(yù)繳增值稅抵扣為零,我附加稅還要交嗎?
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2021-02-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額2000萬元 銷項(xiàng)稅額6000萬元 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100萬元 同時月末以銀行存款繳納增值稅1500萬元 該企業(yè)月末尚未繳納的增值稅為多少萬元
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2021-01-23
老師,資源稅要計(jì)提嗎? 分計(jì)分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
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2019-03-13
我們是小規(guī)模納稅人,賣廢鐵給個人,開幾個點(diǎn)的普票???是3%嗎?另外開什么稅目呢?
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2019-12-02
企業(yè)是一般納稅人,沒有車,租車費(fèi)和用車平臺服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)專票,可以認(rèn)證抵扣么?
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2018-09-23
企業(yè)在紹興是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,我國稅報(bào)了,地稅已兩個季度沒報(bào)要緊嗎?
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2018-01-18
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠(yuǎn)時,該方案需墊支營運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
請對長江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價(jià)300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價(jià)稅合計(jì)339 000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價(jià)300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價(jià)稅合計(jì)339 000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件,單價(jià)120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價(jià)稅合計(jì)271200元。開出增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品已托運(yùn),江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日,根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
某企業(yè)銷售A產(chǎn)品,其成本習(xí)性模型為y=10000+3x。若該企業(yè)2020銷售量為200件,每件售價(jià)6元,2021年增長率10%,2021年發(fā)生利息6000,求財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)?
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2021-06-17
是農(nóng)產(chǎn)品(蔬菜)生產(chǎn)型企業(yè),銷售稅率13%,現(xiàn)在公司直接購入一批成品,進(jìn)項(xiàng)稅17%,這個可以正常做銷售嗎?銷售還是13%的稅率?還是要去稅務(wù)局增加個稅目?
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2017-04-20
問一:將本廠售后服務(wù)部(一般納稅人)已使用7年的5輛摩托車(每輛含稅定價(jià)6000元)銷售給本廠職工,該廠未放棄相關(guān)的減稅優(yōu)惠。 簡易征收2%?所以要交多少增值稅?6000/1.13*0.02? 問(2)請看圖片題目,題干(1)是不是把“A型摩托車”誤打成“人型摩托車”了?不然我無法理解,為什么答案里面A型摩托車直接用了“人型摩托車”的出廠價(jià)
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2020-10-21
老師你好: 我報(bào)增值稅報(bào)表時 (1)1-2月開的3%普票,稅率是:378.97 (2)3月開的1%普票,稅率是104.63 (3)1-3月合起來:開的 普票金額是23095.62 稅率是378.97+104.63=486.60 但我報(bào)增值稅報(bào)表時,在第19欄未達(dá)起征點(diǎn)稅額那,自動生成的是692.87, 692.87-486.60=206.27,這自動生成的692.87增值稅和我實(shí)際開除的增值稅486.6元之間的差206.27元,用不用記賬呀?
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2020-04-09
2018年7月10日,甲公司購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款4 000 000元,增值稅額640 000元。委托物流公司運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)100 000元,增值稅額10 000元,均取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備運(yùn)回后,發(fā)生安裝費(fèi)用80 000,增值稅8 000。安裝完畢后,該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,請寫出相關(guān)會計(jì)分錄。
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2020-06-10