国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,您好,公司給員工提供住宿,支付的租金計入管理費用-租金還是管理費用-福利費
1/3323
2021-03-09
老師公司是15年10月成立的現(xiàn)在還基建,公司目前只有2名員工,15年的工資到16年2月份才發(fā),這幾個月的工資我要一起計提到管理費中行么
1/499
2016-02-17
老師,您好,我想問下就是超市里過年發(fā)的紅包,員工聚財我記到管理費可以不,還有房租我記成本中行嗎。
1/520
2019-06-23
請問老師:PPP項目由項目公司負責建設,建設單位管理費的標準也執(zhí)行財建504號文嗎?
1/2950
2019-11-22
老師我1月份計提借管理費1250,貸預付1250,2月支付借管理2500 貸銀行存款2500,3月交個稅的時候應交稅費340,貸銀行存款這樣可以嗎?因為我是2月份支付2500,3月份扣個稅的。那這樣應該怎么改分錄@鄒老師
7/451
2021-03-03
工程安全費走報銷流程,借方,工程施工-現(xiàn)場管理費-安全生產費,貸方未付,應付工程款嗎?
1/793
2019-11-10
行政事業(yè)單位的新實施的政府會計制度,什么時候能有業(yè)務處理?
1/1238
2018-12-17
有技術服務費做科目是這樣做么 借;管理費用-服務費 貸;銀行存款
1/586
2016-06-17
老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯了,做成借:管理費用-社保9773.86 其他應收款-社保3160.44 貸:銀行存款12934.30 借:管理費用-工資 12300 貸:應付工資
1/515
2016-08-23
7月份交了3個人的社保,公司那部分我直接做費用了,借:管理費用-社保 貸:銀行存款,個人部分,我是借其他應收款-社保987.99 貸銀行存款987.99,我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資,那我這個月發(fā)的是上個月工資,應發(fā)50987.99,扣去社保987.99 實際發(fā)了50000元,我現(xiàn)在應該怎么做分錄啊
1/393
2017-08-10
宿舍租賃費的分錄怎么寫?直接借:管理費用-福利費 貸:其他應付款,下個月再借:其他應付款, 貸:銀行存款 這樣的分錄對嗎?第一個月做第一筆分錄時,后面沒有任何附件,怎么辦?
1/436
2018-12-28
公司付9月的社保,我能直接做借:管理費用-(社保單位)其他應收款-(社保人) 貸:銀行存款??
3/464
2015-11-12
繳納本月社保:借:管理費用-社保費 其他應收款-個人社保 貸:銀行存款 ; 發(fā)放上月工資分錄: 借:應付工資 貸:其他應收款-個人社保 貸 現(xiàn)金 沒毛病吧?
1/660
2018-03-17
老師:我們的水電費有部分需從員工工資中扣,請問這樣做分錄對嗎?借:管理費用--水電費 借:其他應收款--員工 貸:銀行存款
1/525
2016-07-20
股東給現(xiàn)金買東西,那么借管理費用,貸其他應付款。在收入轉還股東是不是借其他應付款貸銀行存款
3/694
2017-05-19
繳社醫(yī)保的分錄怎么寫?借:管理費用-社醫(yī)保 借:其他應收款-個人社保 借:其他應收款-個人社保 貸:銀行存款嗎?
2/811
2016-07-27
甘老師在不在,7月買了電費,有收據,有銀行回單 8月抵扣了,7月做,借,管理費用 貸,其他應付款
1/493
2019-09-23
服務費做在管理費用吧,之前財務做了借其他應收款三萬,貸銀行存款,發(fā)票這個月我看要過期了,我認證了,,是不是他做錯了,應該做預付?
1/376
2019-12-09
我3月份醫(yī)療保險個人部分發(fā)現(xiàn)多計了71元而單位少計,之前做的是:借:管理費用一醫(yī)療保險,其他應收款一醫(yī)療保險貨:銀行存款,可以這月用紅字沖回嗎
1/354
2019-10-09
公司繳納社保16978.35的社保費,分錄借:管理費用11981.4其他應收款4996.35貸銀行存款16978.35,是對的吧?
1/563
2019-06-14