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老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費用 20萬 貸:銀行存款20萬,但是這筆分錄有問題,10月份的時候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬,貸:銀行存款20萬;那我7月份錯誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤表管理費用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯了
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2019-11-12
老師,稅控盤借管理費用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費減免稅,貸管理費用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師,之前做的福利費直接借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在補(bǔ)提怎么提 借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
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2021-05-12
公司刻章費算是開辦費嗎?小規(guī)模公司除了租用辦公室和辦公設(shè)備,沒有添置任何東西,那開辦費就記錄房租借:長期待攤費用 貸:銀行存款,等營業(yè)后,每月攤銷借:管理費用 貸長期待攤費用
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2021-12-16
請問低值易耗品當(dāng)月入了有幾筆,在月底我一次性將它領(lǐng)用(一次性攤銷)做到費用的可以嗎,入時:借:低值易耗品,貸:銀行存款,月底當(dāng)領(lǐng)用(一次性攤銷)借管理費用/制造費用,貸:低值易耗品
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2019-11-01
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發(fā)票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔(dān)社保,其他應(yīng)付款一個人承擔(dān)社保。,貸:銀行存款?
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2020-03-26
老師您好,請問公司匯出款購籌建期用的一些低值易耗品,這些材料是放到開辦費里面的,款匯出做分錄:借:在途物資 貸:銀行存款,材料回來,可以直接做,借:管理費用-開辦費,貸:在途物資 嗎?謝謝!
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2016-06-29
發(fā)生了幾筆招侍費,分錄合寫,借:管理費用業(yè)務(wù)招待費~500,管理費用業(yè)務(wù)招待費~200,管理費用業(yè)務(wù)招待費~171,貸:銀行存款~871,
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2018-08-11
單位每個月向銀行支付的借款利息和付款手續(xù)費、賬戶管理費等,銀行只給打印了銀行回單,沒給開發(fā)票,能直接入賬嗎
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2017-03-09
請問下 公司員工被隔離的住宿費及餐費應(yīng)該怎么做賬?" 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款 不做福利費可以嗎,這個是因公導(dǎo)致的,公司全額承擔(dān)的費用。
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2022-04-27
企業(yè)開辦初轉(zhuǎn)給員工的備用金 借其他應(yīng)收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報銷票據(jù)來 借管理費用-開辦費 貸其它應(yīng)收款-張三-備用金 是不
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2018-08-23
公司的社保不計提 發(fā)放的時候借管理費用(單位部分) 其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分) 貸銀行存款 這樣做對嗎?
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2019-03-18
報銷聚餐費,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
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2022-06-24
資金帳簿會計分錄是這樣嗎?借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款, 江海提防費每月是否需要計提,免征的部份是否歸入營業(yè)外收入
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2018-04-12
老師,有關(guān)公司代付員工水電費的問題,我司租用辦公室繳水費1500(其中500是幫員工代繳的),電費是1800(其中800是幫員工代繳的) 先借:管理費用-水費 1500 借:管理費用-電費1800 貨:其他應(yīng)付款-鑫鑫公司 2300 付員工資時,借:應(yīng)付工資25000 貨:銀行存款 23700 貨:其他應(yīng)付款1300這樣做對不,不對的話要怎么做,請詳細(xì)寫出來,謝謝
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2016-09-12
給員工福利 借 管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 為什么要帶應(yīng)付職工薪酬 不能直接計 銀行存款嗎
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2022-07-07
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
老師,社保分著計提和繳納,需要按照醫(yī)保養(yǎng)老工傷失業(yè)等不同的險等分開來處理嗎?還是可以直接 計提時候, 借,管理費用,社保 貸,應(yīng)付工資,社保 繳納時 借,應(yīng)付工作,社保 其他應(yīng)收款,社保 貸,銀行存款
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2020-03-16
請問一下借方計了管理費用-員工福利費,貸方直接貸銀行存款可以嗎?還是說一定要貸應(yīng)付職工薪酬-員工福利,然后再借應(yīng)付職工薪酬-員工福利,貸銀行存款
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2022-11-17
關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷:1.購入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品””、3.同時攤銷50%借“管理費用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷”。同時還做一個分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
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