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公司繳納社保16978.35的社保費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用11981.4其他應(yīng)收款4996.35貸銀行存款16978.35,是對的吧?
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2019-06-14
支付會計師事務(wù)所咨詢費(fèi)20000,按合同先支付50%,報告出來再支付50%,他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做:借:管理費(fèi)用--咨詢費(fèi) 20000 貸:銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個10000時,借:其他應(yīng)付款10000 貸:銀行存款 10000 ?用不用備注上發(fā)票在哪個憑證上?
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2017-06-01
12月招待審核老師住宿費(fèi)5000,未收到發(fā)票,當(dāng)時入賬 借:管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000 貸:銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到,并且是專票,收到發(fā)票后要怎么處理?
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2020-02-21
老師問一下,我12月開始上的住房公積金,然后補(bǔ)繳11月份的,公積金是15號扣款,我是12月10月發(fā)工資時把11月補(bǔ)繳的個人承擔(dān)的費(fèi)用先做到工資里扣了,做的借:應(yīng)付職工新酬 貸:其他應(yīng)付款 12月扣款時:做的借:管理費(fèi)用-公積金2270 其他應(yīng)付款 2270 補(bǔ)繳11月住房公積金 借:管理費(fèi)用-公積金300 其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款 5140 但其他應(yīng)付款明細(xì)賬里面的借貸咋不一致呀
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2015-12-31
老師你好,企業(yè)交了一年的廠房租金,發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當(dāng)月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
老師,向您請假,公司給離職的會計一筆錢,算是離職給的,我們可不可以做管理費(fèi)用*福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款呢: 還是作為獎金呢,是不是獎金就交個稅,做福利費(fèi)不用交個稅,謝謝老師
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2023-11-29
籌建期公司買了2000塊錢的酒,用于公司內(nèi)部年會活動使用,是入福利費(fèi)合適還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)合適?借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-福利費(fèi) 貸:銀行存款這樣對?
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2017-01-18
你好 去年八月 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際應(yīng)該貸 銀行存款 因?yàn)榱魉疀]有打印完整 截止到這個月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
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2022-04-09
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發(fā)現(xiàn)做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費(fèi)用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計提工資的分錄 借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100 請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還未付款,摘要:計提某某公司服務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際支付時,摘要:支付某某公司服務(wù)費(fèi),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 之前有個老師說,第一步摘要不是計提。那我想問,為什么不是計提。計提是什么情況下才用?
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2020-07-10
老師,2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U都免交了,醫(yī)療是減半征收的,比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個人承擔(dān)的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借:管理費(fèi)用—醫(yī)療保險 214 其他應(yīng)收款—個人保險 330 貸: 銀行存款 544
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2020-04-23
提問:老師:我在小貸公司,客戶貸款本金100萬元,逾期后公司訴訟法院,法院判決還款本金89.5萬元,由被告承擔(dān)的訴訟費(fèi)5000元。怎么做分錄 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準(zhǔn)備 借;銀行存款 貸款減值準(zhǔn)備 貸;貸款 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準(zhǔn)備100萬元 借;銀行存款89.5萬元 貸款減值準(zhǔn)備 10.5萬元貸;貸款100萬元,是嗎? 公司墊付的訴訟費(fèi)當(dāng)初直接計入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)賬嗎?
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2016-09-22
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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2020-02-27
老師,支付員工工傷保險調(diào)整差價費(fèi)用,怎么做分錄呢,可以直接計提到管理費(fèi)用嗎 借:管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)-工傷保險 貸:銀行存款
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2021-09-07
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付,可否做成未達(dá)款項(xiàng),借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款科目嗎?1月初付款,再借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費(fèi)用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費(fèi),沒有計提,直接繳納: 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計提跟不計提會有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費(fèi)的時候,已經(jīng)做了會計分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費(fèi)的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)是管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費(fèi)用-車船稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09