国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師你好,企業(yè)交了一年的廠房租金,發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應付款-租金 發(fā)票到了附在當月憑證后面 這樣做可以嗎
1/688
2020-07-30
老師,向您請假,公司給離職的會計一筆錢,算是離職給的,我們可不可以做管理費用*福利費 貸應付職工薪酬 ,借應付職工薪酬 貸銀行存款呢: 還是作為獎金呢,是不是獎金就交個稅,做福利費不用交個稅,謝謝老師
1/55
2023-11-29
籌建期公司買了2000塊錢的酒,用于公司內(nèi)部年會活動使用,是入福利費合適還是業(yè)務招待費合適?借:管理費用-開辦費-福利費 貸:銀行存款這樣對?
1/1193
2017-01-18
你好 去年八月 借 管理費用 貸其他應付款 實際應該貸 銀行存款 因為流水沒有打印完整 截止到這個月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應付款 怎么調(diào)整銀行余額
2/424
2022-04-09
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發(fā)現(xiàn)做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計提工資的分錄 借 應付工資100 貨 其他應付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-工資100 貸 應付工資 100 請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
2/457
2022-04-07
收到某某公司開來的服務費發(fā)票,還未付款,摘要:計提某某公司服務費 借:管理費用 貸:其他應付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務費,借:其他應付款 貸:銀行存款 之前有個老師說,第一步摘要不是計提。那我想問,為什么不是計提。計提是什么情況下才用?
1/1809
2020-07-10
提問:老師:我在小貸公司,客戶貸款本金100萬元,逾期后公司訴訟法院,法院判決還款本金89.5萬元,由被告承擔的訴訟費5000元。怎么做分錄 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準備 借;銀行存款 貸款減值準備 貸;貸款 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準備100萬元 借;銀行存款89.5萬元 貸款減值準備 10.5萬元貸;貸款100萬元,是嗎? 公司墊付的訴訟費當初直接計入管理費用了,現(xiàn)在要調(diào)賬嗎?
1/1114
2016-09-22
老師,2月的社保費因為其他三險都免交了,醫(yī)療是減半征收的,比如2月份單位負擔的只有一半的醫(yī)療費用用214 個人承擔的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借:管理費用—醫(yī)療保險 214 其他應收款—個人保險 330 貸: 銀行存款 544
1/799
2020-04-23
12月31日因為某些原因筆款費用未付,可否做成未達款項,借:管理費用,貸其他應付款科目嗎?1月初付款,再借其他應付款,貸:銀行存款?
1/634
2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費用 貸:其他應付款
1/625
2020-02-27
老師,支付員工工傷保險調(diào)整差價費用,怎么做分錄呢,可以直接計提到管理費用嗎 借:管理費用-社會保險費-工傷保險 貸:銀行存款
3/908
2021-09-07
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
1/742
2017-10-13
公積金/社保費,沒有計提,直接繳納: 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計提跟不計提會有什么差異呢
2/722
2018-10-23
支付咨詢服務費的時候,已經(jīng)做了會計分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務費的專票,要怎么入賬啊
1/1532
2020-05-11
銀行賬戶維護費是管理費用還是財務費用?
2/1621
2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費用-車船稅 貸:應交稅費-應交車船稅 借:應交稅費-應交車船稅 貸:銀行存款?
1/497
2023-02-09
借,管理費用,其他應收款,貸,銀行存款
4/2356
2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應付款-100 貸:銀行存款-100,但錯記成:借:管理費用-100 貸:銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬,要怎么調(diào)。
7/829
2020-06-30
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費用,還有銀行手續(xù)費,賬戶管理費,都記入開辦費呢?
1/773
2020-04-04
(價值5千物品算固定資產(chǎn))購買一套設備8千元,其中單個設備價值5千 ,剩下的設備3千,分錄是否可以寫成, 借:固定資產(chǎn) 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
1/1150
2019-12-16