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預(yù)付全年租金24萬(wàn),以后每個(gè)月攤銷房租,會(huì)計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對(duì)嗎?
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2021-03-02
老師,員工報(bào)銷自己墊付的差旅費(fèi),銀行支付,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 還是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是兩個(gè)都可以
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2018-04-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中,當(dāng)時(shí)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那可以抵扣的,但是做賬時(shí)沒(méi)有把價(jià)稅分開(kāi),都走的是管理費(fèi)用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過(guò)來(lái)嗎?謝謝。
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2020-05-31
建筑行業(yè)的錢除管理費(fèi)外都轉(zhuǎn)給一個(gè)人,怎么做賬
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2022-04-04
老師,咨詢公司的成本除了工資,管理費(fèi)都計(jì)入成本行嗎
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2020-07-10
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)于工廠賬務(wù)工廠的行政管理人員是做管理費(fèi)用嗎?
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2021-07-01
公司倉(cāng)庫(kù)危舊拆除計(jì)入管理費(fèi)用其他行嗎?我公司管理政府資出租業(yè)務(wù)
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2019-06-05
2020年社保,公積金繳費(fèi)比例單位和個(gè)人分別為多少?
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2020-03-25
辦理施工許可證,要往勞動(dòng)局打農(nóng)民工保障金,是1%還是2%?
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2017-09-13
對(duì)甲方對(duì)施工方的考核罰款,施工方該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,甲方不開(kāi)具發(fā)票,僅給出祥光情況說(shuō)明 以及 收據(jù)
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2024-03-20
行政事業(yè)單位的新實(shí)施的政府會(huì)計(jì)制度,什么時(shí)候能有業(yè)務(wù)處理?
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2018-12-17
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
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2020-04-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬(wàn)的房租了,但老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開(kāi)票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過(guò)外來(lái)報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
分錄是這樣寫嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開(kāi)辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對(duì)嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖?。吭趺礇_一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們?cè)诮ㄆ陂g,但是出地?cái)備N款記在管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷科目對(duì)的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
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2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費(fèi)用 20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn),但是這筆分錄有問(wèn)題,10月份的時(shí)候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬(wàn),貸:銀行存款20萬(wàn);那我7月份錯(cuò)誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費(fèi)用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤(rùn)表管理費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯(cuò)了
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2019-11-12